
老師麻煩回答這個問題下,就是我6月認證了兩張發票不是做退稅用的,到7月的時候發現做進項稅額轉出了,我怎么做分錄呢,是借庫存商品,貸應交稅費-進項稅額轉出嗎,然后庫存商品的單價是以之前購進的來入嗎
答: 你好,是的,您的賬務處理是正確的,單價也是對的
老師你好,分36期買了一臺設備加利息共是80萬元怎么做分錄借固定資產 80萬 貸:長期借款-應付融租賃本金 51.6萬 長期借款-應付融租賃手續費 2.8萬 應付利息14.4萬收到第一期發票的時候 借長期借款長期借款-應付融租賃本金 10000 長期借款-應付融租賃手續費 802 應付利息 4003 應交稅費-進項稅額 *** 貸:應付賬款 **融租賃公司 ***
答: 你好,這樣做分錄就可以的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
月初做了一筆分錄應交稅費-待認證進項稅額,月末需要做一筆這樣的分錄嗎,借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費-待認證進項稅額
答: 月末需要做一筆這樣的分錄嗎,借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費-待認證進項稅額 你這個認證么,認證才做進項稅額

