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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-08-30 11:28

月末需要做一筆這樣的分錄嗎,借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費-待認證進項稅額 你這個認證么,認證才做進項稅額

香菇涼 追問

2019-08-30 11:28

月末認證了一張發票認證了

香菇涼 追問

2019-08-30 11:28

月末認證了這張發票

maize老師 解答

2019-08-30 11:35

可以,這么做借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費-待認證進項稅額

香菇涼 追問

2019-08-30 12:49

老師,我當月銷項大于進項,假如銷項1000,進項900,那么月末結轉進銷項是不是,借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)900,貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)900,那么銷項還剩余100不用做其他的處理嗎?

maize老師 解答

2019-08-30 12:56

借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)1000,貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)900轉出未交增值稅100

香菇涼 追問

2019-08-30 13:00

哦哦,我弄錯,是進項大于銷項,進項1000,銷項900,那么借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)900,貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)900,那么進項還剩余100,不用做其他的處理嗎?

maize老師 解答

2019-08-30 13:03

借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)900,轉出未交增值稅100貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)1000  那就不做別的

香菇涼 追問

2019-08-30 13:06

多出的進項票100記入轉出未交增值稅,那下個月結轉時怎么做

maize老師 解答

2019-08-30 13:12

你還有銷項稅額,進項稅額繼續按圖上面結轉,需要交稅就做轉出未交增值稅 貸未交增值稅

香菇涼 追問

2019-08-30 14:16

老師,例如下月進項1000,銷項800呢?結轉還是借:應交稅費-應交增值稅(銷項)800,轉出未交增值稅200,貸:應交稅費-應交增值稅(進項)1000?那本月記入轉出未交增值稅100還要體現嗎

maize老師 解答

2019-08-30 14:17

不用,這個看轉出未交增值稅余額

香菇涼 追問

2019-08-30 14:28

我還是理解的不足,例如上月轉出未交增值稅借方余額100,本月進項700,銷項1000,那么
借:應交稅費-應交增值稅(銷項)1000
貸:應交稅費-應交增值稅(進項) 
        轉出未交增值稅300;那么在轉出未交增值稅是不是
借:應交稅費-轉出未交增值稅200(上月借方余額100)
貸:應交稅費-未交增值稅200
是這樣理解嗎老師?

maize老師 解答

2019-08-30 14:44

是的,你現在理解沒有問題了

香菇涼 追問

2019-08-30 15:12

明白了,謝謝老師

maize老師 解答

2019-08-30 15:27

滿意請給五星好評,謝謝

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相關問題討論
你好!操作可以這樣,但是本身沒有這樣要求。
2020-08-14 11:40:20
是的,你描述的完美無缺。除此之外,應交稅費應交增值稅(轉出未交增值稅),借,應交稅費未交增值稅(轉入未交增值稅),貸,應交稅費應交增值稅(轉入未交增值稅),也是類似的原則。
2023-03-14 10:59:01
同學你好 是的,是當月認證的
2020-09-25 13:49:41
要先把進項稅結轉至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉出
2019-01-18 15:47:38
您好 就是前期有進項稅額轉出 現在寫在借方結平
2022-12-23 13:38:02
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