
發票6月開全年,6月和7月以后每月都是:借管理費用,貸現金
答: 那要看是什么發票,就如何處理
老師,全年3月份有一張做了管理費用用現金支付的憑證,到10月還沒有收到發票,就用紅字沖了管理費用和現金,不合理。應該怎樣調賬呢
答: 支付時做了一張憑證的分錄是:(假定金額是500元) 借:管理費用 500 貸:庫存現金 500 一直沒收到票,沖銷原憑證,再更正 借:管理費用 -500 貸:庫存現金 -500 借:其他應付款——XX公司 500 貸:庫存現金 待發票到了,再從其他應付款轉入管理費用 本身沒有發票時,應該直接是: 借:其他應付款——XX公司 500 貸:庫存現金
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,公司每月為員工宿舍繳納的租金,沒有發票,只有收據,用現金支付,可以入管理費用嗎
答: 可以的,做管理費用福利費里面,但是不允許抵扣所得稅。


a473206493 追問
2020-09-04 18:45
陳詩晗老師 解答
2020-09-04 18:45
a473206493 追問
2020-09-04 18:49
陳詩晗老師 解答
2020-09-04 21:15