
跨年收到發(fā)票,暫估價(jià)格和實(shí)際價(jià)格一樣,去年已結(jié)轉(zhuǎn),今年還需結(jié)轉(zhuǎn)成本做分錄嗎
答: 您好,既然去年已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,今年取得發(fā)票無(wú)需再結(jié)轉(zhuǎn)成本。但是需要將應(yīng)付賬款由暫估調(diào)整為非暫估。
我想問(wèn)我公司現(xiàn)在有三百多萬(wàn)暫估確認(rèn)收不到發(fā)票但已結(jié)轉(zhuǎn)成本,我現(xiàn)在想踢出來(lái)交稅,應(yīng)該怎么做分錄
答: 收不到發(fā)票的 已經(jīng)入賬 不需要做賬務(wù)處理(因?yàn)橐呀?jīng)支付了) 但是再所得稅匯算清繳的時(shí)候調(diào)增
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
請(qǐng)問(wèn)2019年暫估成本,材料已收已領(lǐng)用結(jié)轉(zhuǎn)成本了。款未付,票未到。2020年,收到發(fā)票,款未付,分錄怎么做?2019年,暫估多了,2020年又怎么做分錄呢?
答: 多的部分做借原材料 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù),結(jié)轉(zhuǎn)成本做原材料 貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤(rùn) ,只沖掉多做部分,


顏小雪 追問(wèn)
2016-07-29 10:49
劉老師 解答
2016-07-29 10:39
劉老師 解答
2016-07-29 10:54