2022年把其他應付款做成了業務活動費用,是行政單 問
財務會計主要反映單位的財務狀況和收支情況。對于2022年的錯誤,需要進行以下調整: (1)沖減錯誤的業務活動費用 借:其他應付款(金額) 貸:業務活動費用(金額) (2)調整其他應付款 借:業務活動費用(金額) 貸:其他應付款(金額) 答
一般納稅人,新租入辦公室的裝修,裝修費40萬元,不作 問
你好,如果收入較大,可以一次性入費用。 匯算清繳沒有取得發票就要納稅調增。 屬于租入建筑物的改建支出。 答
公司24年暫估20萬成本,到25年5月31日都未取得發票 問
你好,你這個本身就是虛擬的,是不是? 答
老師,我想問一下,我們是商貿的,2024年有兩筆暫估的 問
關鍵是那個暫估實際收到貨沒?還是虛假暫估? 答
我們公司每年都存在一個私車公用的情況,根據租賃 問
同學您好,洗車費60元可以并入員工工資作為福利費用支出,在申報工資個稅時合并申報就可以了 答

問一下 有一個員工休產假了,然后公司正常發工資。然后社會保險局發了生育津貼。老板意思是生育津貼就不需要發給員工,直接沖發員工的工資怎么處理賬務?
答: <p>你好,按規定剩余津貼是應當發放給該休產假的員工的</p>
老師,報社會保險工資,是按基本工資報還是按實領工資報了
答: 您好!嚴格來說是按上年的平均工資報
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師你好!工資基數是3800五險一金1011.56元計提社保借,管理費用_社保費1011.56貸,應付職工薪酬_社會保險費1011.56借,應付職工薪酬_社會保險費1011.56借,其他應收款_社會保險費304貸,其他應收款_社會保險費95計提12月工資:借管理費用_職工薪酬8000貸,應付職工薪酬_職工工資8000借,應付職工薪酬薪酬_職工工資8000貸,其他應收款_社會保險費304貸,其他應收款_社會保險費95貸,銀行存款7601問題來了,這是2019年發放工資賬務處理,2020年漲工資了扣完社保4500,怎么做賬?
答: 也就是說,你之前計提的這個金額給他計提少了,那么你現在把這個差額給他補計提起來。跨年了,你這個費用類的科目,通過以前年度損益調整來進行替換。


鄒老師 解答
2016-07-28 17:17
鄒老師 解答
2016-07-28 22:01