
老師,你好,公司 是2019年10月成立,當(dāng)時(shí)賬是給外邊的會(huì)計(jì)公司做的,目前已做到2020年6月了。然后對(duì)方交賬回來(lái)時(shí),給了一份科目余額表,貨品庫(kù)存表,還有固定資產(chǎn)清單。我們現(xiàn)在用的是速達(dá)軟件。我想問(wèn)一下,我們從2020年7月1日起開(kāi)始起賬,那個(gè)固定資產(chǎn)怎么錄進(jìn)去啊。必竟固定資產(chǎn)是2019年10月購(gòu)買了的。
答: 您好 按照原值 累計(jì)折舊的借分別錄入
報(bào)表數(shù)據(jù)全是正確的,為什么結(jié)轉(zhuǎn)后科目余額表中的庫(kù)存數(shù)據(jù)中其中一項(xiàng)會(huì)有負(fù)數(shù)
答: 你好,很高興為你解答 可能是你結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候多結(jié)轉(zhuǎn)了 建議你檢查一下看
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,你好請(qǐng)問(wèn)我們有一家公司要注銷,科目余額表里面有庫(kù)存商品(實(shí)際上沒(méi)有庫(kù)存存在)這個(gè)要怎么處理掉?
答: 你好,是什么原因?qū)е聨?kù)存商品賬實(shí)不一致呢?


秋茴 追問(wèn)
2020-09-02 22:45
bamboo老師 解答
2020-09-02 22:46
秋茴 追問(wèn)
2020-09-02 22:48
bamboo老師 解答
2020-09-02 22:49
秋茴 追問(wèn)
2020-09-02 22:50
bamboo老師 解答
2020-09-02 22:50
秋茴 追問(wèn)
2020-09-02 22:54
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2020-09-02 22:55
秋茴 追問(wèn)
2020-09-02 23:03
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2020-09-02 23:06
秋茴 追問(wèn)
2020-09-02 23:28
bamboo老師 解答
2020-09-03 06:15