
公司給高管租了一間公寓,支付了一年的房租。請問下先付款和后攤銷時分別怎么做賬。管理費用-福利和應付職工-非貨幣性福利有啥區別。謝謝!
答: 您好, 借:預付賬款--房租 貸:銀行存款 按月攤銷的分錄 借:管理費用--福利費 貸:應付職工薪酬--福利費 借:應付職工薪酬--福利費 貸:預付賬款--房租 管理費用-福利和應付職工-非貨幣性福利有啥區別--是兩個科目,一個是影響利潤表,一個是影響資產負債表。兩者組合在一起,構成計提分錄。
老師請問,公司是按周給酒店結餐費的,那么我是結一回餐費,我就借:管理費用-餐費 貸 :銀行 但是到月底是結的餐費是包含下月的,那我應該怎么做合理一些啊?我是按付款做賬,還是統計一個月的餐費啊?
答: 您好 您可以結一回餐費就做一次分錄 借:管理費用——福利費 貸:應付職工薪酬——福利費 借:應付職工薪酬——福利費 貸:銀行存款
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
有一筆管理費用付款因為單位錯退回,然后又重新付出,這個過程怎么做賬?
答: 你好 退回 借;銀行存款 貸;其他應付款 支付借;其他應付款 貸;銀行存款
老師,能問一個問題嗎?我有點不明白比如我們要付一筆錢給一個電腦公司,是我們跟他購買碳粉和重裝系統的費用,我們做賬應該是放管理費用還是應付賬款呢?
老師金額理應是300做賬寫成500 借:管理費用500 貸:應付賬款500 沖掉多寫金額 借:應付賬款200 管理費用200 這樣嗎? 應付賬款多做了200元
暫估了50萬的票,拿回來了10萬,省下40萬沒有拿回來,怎么做賬,剛開始是借:管理費用-暫估貸應付賬款-暫估50萬,后面呢?
請問電費預扣了2萬,實際電費只用了1.5萬,預扣多了的部分怎么做賬呀?實際電費的做賬是不是借管理費用電費1.5,貸預付賬款1.5?
員工宿舍的房租和水電都是每個月按照公戶打給房東(可以開票的),可是只給開房租部分,水電部分不開,那如何做賬,借:應付賬款-某某貸銀行,那另外一筆呢借:管理費用貸什么呢


張英 追問
2020-08-11 16:27
趙海龍老師 解答
2020-08-11 16:40
張英 追問
2020-08-11 17:13
趙海龍老師 解答
2020-08-11 17:19