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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-08-11 14:56

您好
社保跟公積金應該計提

夏花秋葉 追問

2020-08-11 15:00

公司財務軟件里沒有應付職工薪酬這個科目 只有應付工資這個科目 而且應付工資科目下面不能增加子科目。那我要怎么做計提呀?

bamboo老師 解答

2020-08-11 15:01

請問用的什么財務軟件啊 怎么不能增加二級科目的

夏花秋葉 追問

2020-08-11 15:03

就是這樣的。金蝶。

bamboo老師 解答

2020-08-11 15:04

您點擊新增是什么提示?

夏花秋葉 追問

2020-08-11 15:30

老師您是說新增應付職工薪酬還是在應付工資下新增?

bamboo老師 解答

2020-08-11 15:30

在應付工資下新增

夏花秋葉 追問

2020-08-11 15:32

這樣。沒辦法創建。

bamboo老師 解答

2020-08-11 15:34

應付工資是一級科目啊 不是明細科目
您跟軟件服務商聯系下 看是怎么回事 我用了金蝶的 可以增加二級科目

夏花秋葉 追問

2020-08-11 15:38

好的。我去問問。如果新建成功了 要怎么做計提分錄呀老師?

bamboo老師 解答

2020-08-11 15:38

借:管理費用-單位社保費
貸:應付工資-社保費
借:管理費用-單位公積金
貸:應付工資-公積金

夏花秋葉 追問

2020-08-11 15:39

上面這個是單位部分的社保公積金計提分錄吧?個人部分的要計提嗎?

bamboo老師 解答

2020-08-11 15:40

是的 是單位部分的社保公積金計提分錄
個人部分包含在工資里面計提

夏花秋葉 追問

2020-08-11 15:44

那分錄要怎么做呀

bamboo老師 解答

2020-08-11 15:46

計提工資的時候
借:管理費用-工資
貸:應付工資-工資
發放工資的時候
借:應付工資-工資
貸:其他應收款-個人社保費
貸:其他應收款-個人公積金
貸:銀行存款

夏花秋葉 追問

2020-08-11 15:46

甘老師 所有老師里最喜歡你!!!!! 謝謝甘老師!!!!

bamboo老師 解答

2020-08-11 15:47

不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問 謝謝您

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1. 計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3 次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款或現金 4 上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現金
2019-07-19 12:43:58
舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 月頭繳納時會計分錄為: 借:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 其他應收款--社會保險費(個人部分)279 貸:銀行存款 995 月底計提會計分錄為: 借:管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費(單位部分)716 貸:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 借;管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500 貸;應付職工薪酬-工資3500 個人部分從工資中扣回時,會計分錄為: 借:應付職工薪酬--工資(應發數)3500 貸:其他應收款--社會保險費(個人部分)279 應交稅費--應交個人所得稅 0 庫存現金/銀行存款 (實發數)3221
2017-04-10 14:26:32
您好 計提 借:管理費用——工資 管理費用——單位社保費 管理費用——單位公積金 貸:應付職工薪酬——工資 應付職工薪酬——單位社保費 應付職工薪酬——單位公積金 發放工資 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——個人社保費 其他應收款——個人公積金 銀行存款 繳納社保 借:應付職工薪酬——單位社保費 應付職工薪酬——單位公積金 其他應收款——個人社保費 其他應收款——個人公積金 貸:銀行存款
2019-05-13 09:43:35
舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 月頭繳納時會計分錄為: 借:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 其他應收款--社會保險費(個人部分)279 貸:銀行存款 995 月底計提會計分錄為: 借:管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費(單位部分)716 貸:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 借;管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500 貸;應付職工薪酬-工資3500 個人部分從工資中扣回時,會計分錄為: 借:應付職工薪酬--工資(應發數)3500 貸:其他應收款--社會保險費(個人部分)279 應交稅費--應交個人所得稅 0 庫存現金/銀行存款 (實發數)3221
2016-08-22 15:19:01
計提借管理費用-工資/社保(單位負擔的) 貸應付職工薪酬-工資/社保(單位負擔的) 發工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的) 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應付職工薪酬-社保(單位負擔的) 其他應收款/其他應付款(個人負擔的) 貸銀行存款
2020-06-10 09:12:54
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