
想請問一下老師,進項稅轉出,我做的分錄對嗎?借:管理費用-福利費 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸應付職工薪酬-福利費 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅 借:管理費用-福利費 貸:應交稅費應交增值稅-進項稅額轉出
答: 您好借管理費用福利費貸應付職工薪酬福利費,借應付職工薪酬福利費進項稅額貸銀行等,轉出做借應付職工薪酬福利費貸進項稅額轉出
老師你好,購進福利費不含稅200 稅金60,價稅合計260 借:管理費用-福利費 200 借:應交稅費-待認證進項稅 60 貸:銀行存款260 認證進項 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅60 貸:應交稅費-待認證進項稅60轉出進項稅 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出 60 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅 60借:管理費用-福利費 200 貸;應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出60是這樣做嗎?
答: 你好,第一個貸方銀行存款應該改成應付職工薪酬,借管理費用,福利費應交稅費待認證,貸應付職工薪酬,福利費 借應付職工薪酬福利費貸銀行存款。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
上月銷售費用其中進項稅直接做費用了,但這個進項稅又是不能抵扣的,需要做怎么處理?先借:紅字銷售費用 貸:應交稅費/應交增值稅進項稅額,再 借:銷售費用 貸:應交稅費/應交增值稅進項稅額轉出,最后 借:應交稅費/應交增值稅進項稅額轉出 貸:應交稅費/未交增值稅。對嗎?
答: 前面兩個對的,最后一個,借進項轉出貸轉出未交增值稅


V 追問
2020-08-05 11:22
樸老師 解答
2020-08-05 11:30
V 追問
2020-08-05 11:31
樸老師 解答
2020-08-05 11:37