
老師我之前做的餐費專票分錄是借:管理費用1202.83 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)72.17貸:庫存現(xiàn)金 1275 ,發(fā)票已經(jīng)抵扣而且在報表上我也填了進項稅額轉(zhuǎn)出。這個是要進項稅額轉(zhuǎn)出分錄怎么做也,進項轉(zhuǎn)出分錄是 借:管理費用72.17貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)72.17
答: 你好!可以的
老師,進項已經(jīng)認(rèn)證了,要轉(zhuǎn)出的話,怎么做分錄,借:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_進項稅額轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_進項稅額,再做一比:借:管理費用,貸:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_進項稅額轉(zhuǎn)出,可以嗎?發(fā)票是通行費電子發(fā)票
答: 您好 請問收到發(fā)票的時候分錄怎么寫的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
收到固定資產(chǎn)增值稅專用發(fā)票,只入賬不認(rèn)證,分錄:借 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額,發(fā)票認(rèn)證但還是留抵(因為企業(yè)未結(jié)束籌建期未開銷項發(fā)票),借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額。這樣的分錄對嗎?
答: 你好,你的分錄正確。


吳曉婷 追問
2020-08-04 17:32
立紅老師 解答
2020-08-04 17:39