退稅科要求不符合出口退稅的關單,在免稅申報中剔 問
能分清用于該筆免稅業務的進項稅額,全額轉出;無法分清的,按當月免稅項目銷售額占當月全部銷售額的比例,分攤計算不得抵扣的進項稅額并轉出。公式為:不得抵扣的進項稅額 = 當月無法劃分的全部進項稅額 × 當月免稅項目銷售額 ÷ 當月全部銷售額 。 會計分錄:借記 “主營業務成本” 等科目,貸記 “應交稅費 —— 應交增值稅(進項稅額轉出)” 。 納稅申報 增值稅納稅申報表附列資料(二):將轉出的進項稅額填報在第 14 欄 “免稅項目用” 。 增值稅納稅申報表主表:填報在第 14 欄 “進項稅額轉出” 。 答
老師早上好!請問今年收到去年退回的匯算清繳個人 問
你好,你們是個體戶嗎還是什么 答
老師,貨拉拉那邊月結開票是一個公司,收款是一個公 問
您好,是開票方和收款方不一致,那在首次分錄后面附上協議,把相關協議留底保存好這樣以后的分錄可以不用附 答
算獲利指數時除的初始投資額,若前兩年都投入了,此 問
這個必須要的,都這算到0時點 答
老師您好 公司要幫忙過一筆業務 跟客戶簽了幾個 問
你好,也是可以的 你們可以先暫估入賬,之后收到發票沖暫估,個體戶或者個人的注意對方個稅需要完稅,時間會延長,是有風險的 答

老師我想問問我們簽了合同,金額和開票金額不一致,我們最后都有一份結算書,我是不是需要這個和合同一起留底嗎?把他們裝訂在一起還是分開放呢?
答: 你好,是將它們裝訂在一起
你好!我是外地建筑項目,已經結算完,需要填涉稅反饋表,里面有一行是加填實際合同金額,開票金額,這個實際合同金額是填合同總金額嗎?假如合同總金額是20萬,我只開票開了10萬,就結束了。這個實際合同金額填20還是填10
答: 同學,你好。你在預繳稅款時是按照20萬還是10萬預繳的呢?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我們有一個項目開票金額按照合同七百多萬已經開完了 然后項目結算的時候對方只要付我們六百多萬,開票金額跟實付金額就有一個差額,這個差額 我們怎么處理呢?
答: 你好,這個差額你們可以開紅字發票。


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2020-08-04 10:35
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