
你好,老師,金蝶商貿(mào)版,寫的預(yù)收單自動生成憑證是借銀存200 貸應(yīng)收賬款200了,應(yīng)該是借銀存 200貸預(yù)收賬款200,什么原因造成生成的憑證科目錯了
答: 一、這個是設(shè)置自動生產(chǎn)憑證的模板,就是設(shè)置成 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
老師,我原來做的分錄做錯了,當(dāng)時做了 借開發(fā)成本 200,貸銀行存款200,借主營業(yè)成本200 貸開發(fā)成本200。現(xiàn)在沖紅借開發(fā)成本 -200,貸銀行存款-200,然后做了一筆正確的借其他應(yīng)收款200貸銀行存款200,開發(fā)成本已經(jīng)沒有了,是不是不應(yīng)該做這個借主營業(yè)務(wù)成本-200貸開發(fā)成本-200
答: 直接做這個借主營業(yè)務(wù)成本-200貸銀行存款-200
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
上月 應(yīng)該借:預(yù)付 100元 應(yīng)付100元 貸:銀行存款200元 做成:借預(yù)付200貸銀行存款200 這個月如何調(diào) 科目如何寫 謝謝
答: 你好,預(yù)付和應(yīng)付對應(yīng)的是一家企業(yè)么?
老師您好,請問去年已結(jié)賬的憑證做錯了應(yīng)該怎么修改,去年的錯憑證為:借 銀行存款 ,貸 應(yīng)收賬款,正確的憑證應(yīng)為:借 銀行存款 貸 預(yù)收賬款
我期末調(diào)匯自動生成的憑證轉(zhuǎn)到了銀行存款本來應(yīng)該是借:預(yù)收賬款,貸財務(wù)費用-匯兌損益,但是現(xiàn)在是借銀行存款,貸財務(wù)費用
老師發(fā)現(xiàn)上年憑證入錯科目了,錯誤科目是借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入 現(xiàn)在想把貸方科目調(diào)成預(yù)收賬款,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬
老師~預(yù)收賬款上面存在貸方200萬是什么意思~記賬的摘要是收工程款 借銀行200萬 貸預(yù)收200萬 是不是代表我們應(yīng)該開200萬的發(fā)票對沖?


威武的藍(lán)天 追問
2020-08-01 15:45
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2020-08-01 15:47
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2020-08-01 15:49
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2020-08-01 15:52
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2020-08-01 15:54
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2020-08-01 15:55