7月3日繳納了本月社保,7.15日發放了6月份的工資,但是把個人承擔部分也給提前扣了,等到員工辭職的那個月就不扣了,這個會計分錄怎么做呢?上個月工資已經計提,沒有計提社保,現在疫情期間社保有減免,減免部分怎么做呢
玩命的檸檬
于2020-07-27 22:05 發布 ??928次瀏覽
- 送心意
大海老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2020-07-27 22:11
您好,1、相當于多扣了員工個人社保公積金,
繳納社保時,
借應付職工薪酬,借其他應付款-個人社保公積金,貸銀行存款
發放工資時,
借應付職工薪酬,貸其他應付款-個人社保公積金,貸銀行存款
退給員工時,
借其他應付款-個人社保公積金,貸銀行存款
2、沒有計提社保,直接按減免后的單位社保部分做
借管理費用,貸應付職工薪酬
借應付職工薪酬,貸銀行存款
相關問題討論

1.計提工資
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——工資
2.計提社保(企業部分)
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——社保
3.次月發放工資時
借:應付職工薪酬——工資
貸:其他應收款——社保(個人部分)
應交稅費——應交個人所得稅
庫存現金/銀行存款或現金
4.上交杜保
借:應付職工薪酬——社保(企業部分)
其他應收款——社保(個人部分)
貸:銀行存款或現金
5.上交個人所得稅
借:應交稅費——應交個人所得稅
貸:銀行存款或現金
2017-09-21 14:42:00

工資 借;管理費用等科目 貸;應付職工薪酬
借;應付職工薪酬 貸;銀行存款等科目
支付社保 借;應付職工薪酬 其他應收款 貸;銀行存款
2017-09-27 20:57:49

你好
計提,借;管理費用等科目,貸;應付職工薪酬——社保,工資
發放,借;應付職工薪酬——工資,貸;銀行存款,其他應收款
繳納社保,借;應付職工薪酬——社保,其他應收款,貸;銀行存款
2019-06-18 16:17:37

答:對于每月計提工資和社保費的會計分錄,其實社保費不用計提,因為本身社保費就是當月扣繳當月的,公司在次月發放工資時計提。具體情況如下:
1.分配工資
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——工資
2.計提社保(企業部分)
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——社保
每月計提工資和社保費的會計分錄怎么做?
3.次月發放工資時
借:應付職工薪酬——工資
貸:應付職工薪酬——社保(個人部分)
應交稅費——應交個人所得稅
庫存現金/銀行存款
4.上交杜保
借:應付職工薪酬——社保(企業部分+個人部分)
貸:庫存現金/銀行存款
5.上交個人所得稅
借:應交稅費——應交個人所得稅
貸:銀行存款
2019-04-10 16:29:25

如實發放工資,補提工資即可
2017-02-21 08:24:44
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