
老師好 我有筆工程款 (1)2016年1月份來了一筆工程款:做賬借:銀行存款 貸:應收賬款 (2)由于做工程的人員沒有及時拿到稅票,所以公司扣了5000元的稅金,等他拿回公司稅票再退還給他,1月份打給他的時候就是借:應收賬款 貸銀行存款 (3)6月份的時候才拿回稅票,稅票的開具日期是2016年3月份,請問 此時我改怎么做賬,具體分錄應該怎么寫呢
答: 你好!你們是分包嗎,你收取工程款應該確認收入啊。
老師好 我有筆工程款 (1)2016年1月份來了一筆工程款:做賬借:銀行存款 貸:應收賬款 (2)由于做工程的人員沒有及時拿到稅票,所以公司扣了5000元的稅金,等他拿回公司稅票再退還給他,1月份打給他的時候就是借:應收賬款 貸銀行存款 (3)6月份的時候才拿回稅票,稅票的開具日期是2016年3月份,請問 此時我改怎么做賬,具體分錄應該怎么寫呢
答: 你好!之前你沒有確認收入嗎?發票是有開誰開給誰的?別人開發票給你,你怎么是入收賬款呢請解釋?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
建筑公司承包方收到甲方100萬工程款,我借:銀行存款,貸:應收賬款。由于是掛靠項目,我把工程款的90%打給掛靠方,借:工程施工-合同成本-工資30萬 工程施工-合同成本-材料60萬 貸:銀行存款 90萬這樣有什么問題嗎?
答: 你好! 可以的,沒問題

