
請問老師;公司為建筑公司,有一筆工程款,發票已開,款項未收,掛“應收賬款”,5月份對方打進來的 款項時,多打了金額,我又退回去了, 會計處理這樣的:借 銀行存款 (負數)25000,貸 應收賬款-某某公司 (負數)25000,。。就是 負數 紅沖掉。。。這樣對嗎?
答: 好的,謝謝老師!
建筑公司承包方收到甲方100萬工程款,我借:銀行存款,貸:應收賬款。由于是掛靠項目,我把工程款的90%打給掛靠方,借:工程施工-合同成本-工資30萬 工程施工-合同成本-材料60萬 貸:銀行存款 90萬這樣有什么問題嗎?
答: 你好! 可以的,沒問題
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
建筑公司收的工程款,借銀行存款,貸什么科目
答: 你好! 借銀行存款,貸應收賬款
問:老師,請問下我們是建筑公司,老板有一個項目給中到別的建筑公司了,當時那個項目的項目款到了,然后給我公司轉了一點,我現在應該怎么做賬?答:借銀行存款貸應收賬款問:老師按收入做么?
我們公司相反,我們是建筑公司,勞務公司開了60萬的勞務票,我們走工人工資支付是,是不是掛借:工程施工-水電工程款貸:應付賬款-A公司借:應付賬款-A公司貸:銀行存款?老師,是不是這樣做分錄?
老師好,我們是建筑行業,甲方給我們打了一筆工程款,隨后我們又退回去了,是不是:借:銀行存款 貸:應收帳款 借:應收賬款貸方負數 貸:銀行存款


夏末 追問
2021-06-10 11:35
meizi老師 解答
2021-06-10 11:38