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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-07-21 13:52

你更正申報,改非正常,之后生成新工資申報表,一、綜合所得申報更正



     先看看最常見的綜合所得申報更正。

     綜合所得個人所得稅預扣預繳申報成功之后,發現有錯報、漏報的情況,可使用申報更正功能,修改已申報數據后重新申報。



     具體操作步驟

    1、啟動更正

    ①進入扣繳客戶端,選擇需要更正的“稅款所屬月份”。




    ②點擊【綜合所得申報】進入綜合所得申報界面,點擊【4申報表報送】查看當前月份申報狀態。

注意嘍:只有申報類型為“正常申報”,申報狀態為“申報成功”的情況下才允許啟動更正申報。




     ③點擊【更正申報】按鈕,開始啟動更正申報功能。

     ④點擊【確定】,進入更正申報填寫界面。

需要注意:1.進入更正申報以后,系統會提示更正申報成功后,需要對后續稅款所屬期的綜合所得預扣預繳申報表進行逐月更正。


 2.啟動更正時,系統會自動導出一份當前有效的申報記錄供納稅人留存備用并提示保存路徑(默認為桌面),每次導出的備份文件可根據時間不同進行區分。如果需要取消/啟用該功能,可以在【系統設置】-【申報管理】-【更正申報備份】中設置。但因取消而導致無法找回原始記錄的,扣繳單位需自行承擔后果。


      2.更正申報填寫

     點擊【1收入及減除填寫】,系統提示往期錯誤更正,不能新增人員和修改累計專項附加扣除額。選擇需要修改的所得項目。


     選擇需要更正的人員,雙擊相應數據進入編輯界面修正錯誤數據。(累計專項附加扣除額不允許修改,如需修改,需要前往辦稅服務廳);需要刪除的人員,勾選相應數據后刪除。 


注意:如果該期申報表的本期收入、本期扣除等本期數據不存在錯誤,僅是因為之前的稅款所屬期進行了更正申報而需要逐月更正的,則可直接跳到【2稅款計算】步驟。

     

     3. 稅款計算

     在完成申報表本期數據的更正后,點擊【2稅款計算】,重新計算更正后的應補(退)稅額。


    4. 附表填寫

  【1收入及減除填寫】中如果填寫了“減免稅額”、“商業健康保險”或“稅延養老保險”,需要在【3附表填寫】中完善附表信息。


     5. 申報表報送和稅款繳納

    報表填寫完成后,按照正常申報流程通過【4申報表報送】功能進行報送。報送成功后,如果有新的應征信息產生時,可通過【稅款繳納】菜單完成稅款的繳納。

若報送時提示報送不成功的,應按提示信息修改后重新報送或到辦稅服務廳處理。



     6. 撤銷更正

     如果在報送申報表之前,發現原申報數據無誤,可點擊【撤銷更正】按鈕,撤銷更正申報。但成功報送申報表后,則無法撤銷更正。如需要使用原申報數據,可查看系統自動導出備份的原申報記錄。


重要提醒:

1.在辦稅服務廳更正后,扣繳客戶端原有申報數據不會更新,需要在【系統設置】-【申報管理】-【綜合所得算稅】中設定為“在線算稅”,以保障以后月份申報時的累計數據能按更正申報后的最新數據計算。

2.更正申報往期月份時,后期月份應該逐月進行更正,如未逐月更正,將導致以后月份申報時不能獲取正確累計數據。

3.更正申報往期月份時,不支持新增人員和修改累計專項附加扣除金額,如需新增或修改,需前往辦稅服務廳辦理。

4.只允許更正2019年1月及之后稅款所屬期的綜合所得預扣預繳申報數據。

5.若更正申報后需要辦理退(抵)稅的,由扣繳單位前往辦稅服務廳申請辦理誤收退(抵)稅業務。

6.若更正月份已在辦稅服務廳更正過的,或扣繳客戶端沒有歷史申報數據的,需前往辦稅服務廳更正。

7.為避免因錯誤更正而導致原始記錄丟失,每次啟動更正時,系統會自動導出一份當前有效的申報記錄指定路徑(默認為桌面),供扣繳單位留存備用。每次導出的備份文件可根據時間不同進行區分。

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相關問題討論
您好,能申報成功,個稅客服是專家,他們說的不會錯的
2024-03-20 17:29:32
哦,你們單位是個體戶的嗎?還是新成立的?
2021-09-14 14:38:52
你好,你要先登錄進一個公司的個稅系統里面,然后系統的右上角才有企業管理-新增
2019-10-11 09:45:13
是吧,我是這么報的,今天有個同事說我報的不對,她申報的是5月所得應該申報5月的所得
2020-07-05 12:06:04
你好,帶著正確的申報表加蓋公章就行
2019-06-04 10:24:42
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精選問題
  • 出口退稅已經提交了,可以撤回申請嗎

    同學你好,出口退稅申請在特定條件下可以撤回?。如果退稅申報尚未正式提交,可以在電子稅務局出口退稅申報界面直接點擊撤銷申報數據,回到明細數據中修改相應的數據,再重新生成新的申報數據?。如果退稅申報數據已正式申報但尚未經稅務機關核準,可以報送《企業撤回退(免)稅申報申請表》,主管稅務機關經審核未發現存在不予退稅情形的,即可撤回該批次申報數據?。 對于外貿公司,如果退稅款已經下放,需要進入退稅申報界面,找到外貿企業的申報調整功能,進行紅沖操作?。對于生產企業,在退稅申報生成出口明細時,可以使用貨物沖減功能來撤回需要的報關單?。 此外,如果出口退(免)稅備案需要撤回,出口企業或其他單位應先向主管稅務機關申請撤回出口退(免)稅備案,主管稅務機關應按規定結清退(免)稅款后辦理?。

  • 老師,公司目前采購是本月的采購下個月才開票,本月

    您好,一般業務模塊是按照對方的發貨單和合同入賬,不存在差異。如果像你說的有差異就相應的做調整:原數量及單價少的補上、原數量及單價多的入負數紅沖

  • 老師,您好!咨詢下,個人計算經營所得C表,假如所得數據

    你好,合伙企業的經營所得需先按合伙人分配比例拆分到個人,再匯總到C表計算整體應納稅所得額。但每個合伙企業的虧損彌補需獨立處理,不能跨企業合并,每個合伙企業的五年可彌補虧損僅適用于該企業自身的后續年度盈利。例如: 合伙企業B的虧損只能用B未來5年的盈利彌補;合伙企業C的虧損只能用C未來5年的盈利彌補;兩者的虧損不能在匯總時交叉使用

  • 找郭老師,有問題要問?

    在的,具體的什么問題?

  • 老師你好!2022年收到留抵退稅:40000元,會計處理:借:銀

    同學,你好 借:應交稅費-應交增值稅(進)? 35000 貸:銀行存款 35000

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