
前期賬務(wù)有出庫(kù),但是沒入庫(kù),成本怎么處理?
答: 沒有入庫(kù),只能暫估入庫(kù)處理,不然不可能結(jié)轉(zhuǎn)成本后,庫(kù)存商品變成負(fù)數(shù)。
生產(chǎn)領(lǐng)料產(chǎn)成品入庫(kù)委外領(lǐng)料委外入庫(kù)成本結(jié)賬賬務(wù)處理
答: 你好 生產(chǎn)領(lǐng)料,借:生產(chǎn)成本,貸:原材料 產(chǎn)成品入庫(kù),借:庫(kù)存商品,貸:生產(chǎn)成本 委外領(lǐng)料,借:委托加工物資,貸:原材料 委外入庫(kù),借:庫(kù)存商品,貸:委托加工物資 成本結(jié)賬,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:庫(kù)存商品
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我暫估的和開票過來有點(diǎn)差距,那這個(gè)庫(kù)存里面直接把那個(gè)東西在入庫(kù)的金額用復(fù)數(shù)表示嗎?然后賬務(wù)紅沖之前多結(jié)轉(zhuǎn)的成本?金額不大
答: 直接也是沖銷暫估分錄,再按發(fā)票的正確金額重新做賬務(wù)處理

