
在做6月材料入庫入多了,6月和7月已做賬,而且成本領(lǐng)料也領(lǐng)了,實(shí)際是沒那么多庫存的,只因入庫時入多了,現(xiàn)在才發(fā)覺錯了,應(yīng)該怎么處理這些賬務(wù)呢?
答: 你好,你需要把之前多入庫的金額做相反分錄沖銷才是的 借;應(yīng)付賬款等科目 貸;原材料
單位這兩個月準(zhǔn)備開始核算成本,小單位之前成本結(jié)轉(zhuǎn)那種都是毛估估的。然后如果5月份要開始核算成本,那是不是要將倉庫的原材料全部清點(diǎn)一遍,那么庫存材料和賬面的庫存材料肯定是有出入的,這種情況應(yīng)該怎么做賬?
答: 是的。同學(xué)。首先做財(cái)產(chǎn)清查。然后實(shí)存和賬存有差異,先調(diào)整賬務(wù)
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
上月采購的原材料已入庫并已做原材料入賬已攤到庫存商品成本中,本月發(fā)票又來了怎么賬務(wù)處理呢?
答: 你好,之前做原材料入庫是沒有發(fā)票的?


溫馨 追問
2018-09-11 09:23
鄒老師 解答
2018-09-11 09:33