
在做6月材料入庫入多了,6月和7月已做賬,而且成本領料也領了,實際是沒那么多庫存的,只因入庫時入多了,現在才發覺錯了,應該怎么處理這些賬務呢?
答: 你好,你需要把之前多入庫的金額做相反分錄沖銷才是的 借;應付賬款等科目 貸;原材料
單位這兩個月準備開始核算成本,小單位之前成本結轉那種都是毛估估的。然后如果5月份要開始核算成本,那是不是要將倉庫的原材料全部清點一遍,那么庫存材料和賬面的庫存材料肯定是有出入的,這種情況應該怎么做賬?
答: 是的。同學。首先做財產清查。然后實存和賬存有差異,先調整賬務
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
上月采購的原材料已入庫并已做原材料入賬已攤到庫存商品成本中,本月發票又來了怎么賬務處理呢?
答: 你好,之前做原材料入庫是沒有發票的?


溫馨 追問
2018-09-11 09:23
鄒老師 解答
2018-09-11 09:33