您好,請問一下我的朋友,他想提供咨詢幫助,殘疾人,目 问
我想問一下,兩種方式稅收是怎么計算的,哪一種要合適一些,還有就是收款集中在6-8月份,其他時間基本沒什么收入,平時的支出大部分是機票、酒店、其他開支很少,謝謝。 答
老師,4月份工資先發放了7個人的工資,當月發當月的 问
那中間還需要過渡科目應付工資的吧 答
老師,對方公司委托我司提供 委托研發項目,研發費用 问
你好,你們可以當做高企收入。 答
老師,我想問下,因為國家調整,25年1月補繳了24年半年 问
是否需要個人承擔個人部分 答
扣稅明細不顯示呢 问
去電子稅務局,我要查詢證明開具,里面有完稅證明,在這里面可以打印明細。 答

應交所得稅,年初余額在借方并且為負數,上年度未計提,小規模企業沒有以前年度損益調整這個科目。應該用什么科目代替,分錄怎么做?匯算清繳時補交的金額,需要計提嗎,會計分錄應該怎么做?
答: 借利潤分配未分配利潤 貸應交稅費 , ,
老師,我司有個 借:以前年度損益調整,貸:應交所得稅,但是前幾年都是虧損的,實際上是不用補交稅款,請問這種情況分錄怎么做呢?
答: 借應交所得稅貸以前年度損益調整。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
請問老師以前年度損益調整后,所得稅需要處理嗎?怎么處理呢?
答: 學員您好。以前年度損益調整后,需要處理所得稅。具體會計分錄的處理要看您調整的以前年度損益調整是在借方還是貸方,如果是借方,則會計分錄為,借,應交稅費——應交所得稅 貸,以前年度損益調整。如果以前年度損益調整在貸方,則做相反分錄。


奮斗的眼神 追问
2020-07-09 19:45
maize老師 解答
2020-07-09 19:50