老師:2023年我們有增值稅加計抵減,申報增值稅報表 問
借:應交稅費-未交增值稅 貸:營業外收入 答
老師,請問怎么查詢一家公司是不是一般納稅人? 問
您好,在電子稅務局上面看增值稅的報表就可以了 答
請問老師:分公司不就地分攤稅款,則無需單獨匯算清 問
你好,說起來差不多是這樣,但是實操中看稅務局要求。 答
提問公司給業務員發放工資522.3元,代扣社保,實發工 問
借管理費用工資 貸應付職工薪酬工資522.3, 借應付職工薪酬工資 貸、其他應收款、個人負擔的社保522.3 答
老師好,請問:一般納稅人 月末增值稅如何結轉 ? 年末 問
增值稅年末結轉的會計分錄包括以下幾個步驟: 結轉進項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(進項) 結轉銷項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅(銷項) 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 結轉未交增值稅: 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是貸方余額: 借:應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是借方余額: 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅-轉出多交增值稅 答

請問一下關于出口退稅的,報關單上除了商品之外也有贈品,填出口退稅明細表的時候,贈品的數量跟金額也要加進去嗎
答: 您好,那您正常報關的時候也有贈品的是吧,那您贈品也應該有進貨發票的吧,一般情況下,贈品和正品可以吧總金額分攤的,也就是說您正品給他是1000,不收贈品的款,但是您實際操作中可以正品實是900.贈品是100,這樣就一切都按正常業務走
這是出口退稅中報關單入好后,一次性檢查已過,確定明細錄入單時的提示 后面的流程就做不了,不知如何解決了
答: 您好,您是來料加工還是進料加工
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
出口退稅明細表中的原幣離岸價如何填寫
答: 你好,根據出口報關單的金額填寫的

