
上月有筆辦公費用收到專票未錄入進項稅額,本月需怎么更正分錄。原始分錄:借:管理費用 貸:庫存現金。
答: 借:管理費用(紅字) 借:應交稅費-應交增值稅-進項
老師你好,我想問一下,做外賬借,管理費用_辦公費-80,進項稅額_20,貸庫存現金_100做內賬借,管理費用_辦公費_100,貸庫存現金?內賬為啥不需要做進項啊?
答: 你好,其實正常是要做進項的,只是內賬是對內,所以不用嚴格按照會計準則,就是怎么方便或者老板怎么要求怎么做
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
這樣做正確嘛?借:管理費用-辦公費 應交稅費-增值稅-進項稅額 貸:庫存現金
答: 這個分錄是正確的,由于是專用發票按專用發票驗票后抵扣處理。當然這個總金額實際上是可以全額抵扣的


沛艷 追問
2020-07-07 16:30
文文老師 解答
2020-07-07 16:31
沛艷 追問
2020-07-07 16:37
文文老師 解答
2020-07-07 16:40
沛艷 追問
2020-07-07 16:59
文文老師 解答
2020-07-07 17:02
沛艷 追問
2020-07-07 17:06
文文老師 解答
2020-07-07 17:15