
上月的已經(jīng)結(jié)賬,今天經(jīng)理跟說有一筆多購的電腦錢人家退給我們了,問怎么辦,說做到這個月吧,我做的是借:庫存現(xiàn)金 4810 貸:管理費用-辦公費 4810 不知道這樣可對?這個月月末如果要結(jié)轉(zhuǎn)的話,管理費用貸方的不知道可要結(jié)轉(zhuǎn)?
答: 管理費用-辦公費做借方負(fù)數(shù)。
借管理費用-辦公費 1860 貸庫存現(xiàn)金 1860 總提示錯誤,紅框內(nèi)是正確答案,怎么是錯誤的呢提交的時候
答: 你好,管理費用科目的明細(xì)科目你選錯了。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師好,問一下,公司購買的辦公用品收到發(fā)票,記錄,借,管理費用-辦公費,貸:庫存現(xiàn)金這個憑證后面只付發(fā)票可以嗎?還需要付領(lǐng)導(dǎo)簽字憑單嗎?
答: 你好,有發(fā)票就可以的。
4日,生產(chǎn)車間購買辦公用品600元,以現(xiàn)金支付怎么寫?借:管理費用600貸:庫存現(xiàn)金600這樣寫可以嘛?
前幾天購買的辦公用品,已經(jīng)記賬借管理費用 貸 庫存現(xiàn)金 現(xiàn)在退貨了,錢退回來了。怎么記賬
老師您好!公辦室的風(fēng)扇與飯?zhí)玫碾婏堨议_了同一張專票,那我一起入借管理費用一開辦費,貸庫存現(xiàn)金,可以嗎?


橙子???? 追問
2020-04-15 15:39
鄒老師 解答
2020-04-15 15:42