銷售公司車輛,請問怎么填報(bào)當(dāng)月申報(bào)表?車價(jià)合計(jì)是9 問
你好,你這個(gè)車是當(dāng)固定資產(chǎn)核算的,是嗎? 答
老師,稅賬本月采購入庫正常是和供應(yīng)商對(duì)好賬再入 問
你好,收到貨物就入,之后對(duì)賬后再調(diào)整 答
開出的銷項(xiàng)發(fā)票,是開給某某學(xué)院,象這種單位應(yīng)該不 問
你好,你們可以開專票,但是對(duì)方不能抵扣。 答
公司其他應(yīng)收款有649萬元掛在內(nèi)部往來明細(xì)上,后經(jīng) 問
你好,你們是借利潤分配-未分配利潤,貸其他應(yīng)收款,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交個(gè)人所得稅。 然后借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交個(gè)人所得稅。其他應(yīng)收款-股東,貸,銀行存款。 答
老師我24年做的23年匯算清繳做錯(cuò)了那我現(xiàn)在是不 問
你好,之前年度匯算清繳有錯(cuò)誤,是需要去做更正的 答

資產(chǎn)負(fù)債表里沒有預(yù)收賬款和預(yù)付賬款,導(dǎo)致應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款為負(fù)數(shù),最終導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表里資產(chǎn)合計(jì)為負(fù)數(shù),怎么處理?
答: 你好 按這個(gè)來填寫
應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款,預(yù)付賬款,預(yù)收賬款,固定資產(chǎn)在資產(chǎn)負(fù)債表腫如何填列
答: “固定資產(chǎn)”項(xiàng)目,應(yīng)根據(jù)“固定資產(chǎn)”科目的期末余額,減去“累計(jì)折舊”和“固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備”科目期末余額后的金額填列。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
資產(chǎn)負(fù)債表,預(yù)付賬款、預(yù)收賬款、應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款怎么填寫
答: 你好如下圖
資產(chǎn)負(fù)債表中的預(yù)付賬款,預(yù)收賬款,應(yīng)付賬款,應(yīng)收賬款如何填列?
資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)收賬款。預(yù)收賬款,預(yù)付賬款。應(yīng)付賬款是要怎么填寫
應(yīng)付賬款借方余額在資產(chǎn)負(fù)債表中 填預(yù)付賬款 借方;,應(yīng)收賬款貸方余額在資產(chǎn)負(fù)債表中 是在預(yù)收賬款貸方,是這樣嗎?


鄒老師 解答
2016-06-29 12:00
鄒老師 解答
2016-06-29 17:01