
老師,我們公司的廠房還在建,四月份收到一張專用發票當月錢已付,但是抵扣聯沒有認證,我做了借:在建工程 貸:銀行存款 到了6月我把發票認證掉了,這個賬我該怎么做,我們領導說可以做管理費用了,我還是不太明白
答: 您好!做在建工程是對的。4月份的發票不能抵扣呢。
請問老師:我公司是承接政府工程項目上,我司即是建設主體同時也是運營主體,現在提取一筆項目建設管理費到公司帳戶上,第一次申請提取是(沒有開發票),借:銀行存款, 貨:銀行存款,支出時,借:在建工程, 貨:銀行存款, 現在第二次提取,現要求開發票,請問我應該點樣開發票?同時分錄應該如何做?
答: 你好,請稍等我看下哦
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
前任做的 借管理費用-服務費貸銀行存款 現在 發票認證后 怎么沖
答: 你好,認證了就做這個調整分錄 借;應交稅費(進項稅額) 貸;管理費用-服務費


胡々小姐 追問
2016-06-28 22:35
宋生老師 解答
2016-06-28 11:24
宋生老師 解答
2016-06-28 21:55
宋生老師 解答
2016-06-29 17:26