老師:2023年我們有增值稅加計抵減,申報增值稅報表 問
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入 答
老師,請問怎么查詢一家公司是不是一般納稅人? 問
您好,在電子稅務(wù)局上面看增值稅的報表就可以了 答
請問老師:分公司不就地分?jǐn)偠惪睿瑒t無需單獨匯算清 問
你好,說起來差不多是這樣,但是實操中看稅務(wù)局要求。 答
提問公司給業(yè)務(wù)員發(fā)放工資522.3元,代扣社保,實發(fā)工 問
借管理費用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資522.3, 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸、其他應(yīng)收款、個人負(fù)擔(dān)的社保522.3 答
老師好,請問:一般納稅人 月末增值稅如何結(jié)轉(zhuǎn) ? 年末 問
增值稅年末結(jié)轉(zhuǎn)的會計分錄包括以下幾個步驟: 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項) 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅: 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額: 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 答

在稅務(wù)局代開了下面的專票,地稅扣了111.14,沒有給稅單,不知道扣的是啥項目
答: 扣的地稅交的附加稅,7%的城建稅,3%的教育費附加、2%的地方教育費附加 902.91*(7%+3%+2%)=108.35元,還扣了印花稅2.79元
公司和個人簽訂租房協(xié)議,請這個個人出租者去稅務(wù)局代開一張票,是去租賃房屋所在地稅務(wù)局開票嗎
答: 你好 是的,是房屋所在地的稅務(wù)局開票
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司是生產(chǎn)鐘表的企業(yè),收到一張公司A到稅務(wù)局代開的模具專票1400.00元,銷售方是稅局代開機關(guān)。那么這筆業(yè)務(wù)公司能不能用公賬轉(zhuǎn)1400.00給公司A?
答: 您好,開具發(fā)票的款項是必須要走公戶打款的,這樣才會三流一致。

