老師,去年12月有一筆費(fèi)用多計(jì)提到研發(fā)費(fèi)用了,本年才發(fā)現(xiàn),金額倒是不多,當(dāng)時(shí)入賬時(shí):借:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 600 貸:預(yù)付賬款 600,月底將研發(fā)支出結(jié)轉(zhuǎn)至管理費(fèi)用下,借:管理費(fèi)用 600 貸:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 600 。今年發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤后,處理方式是:紅字沖銷當(dāng)時(shí)的憑證,借:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 -600 貸:預(yù)付賬款 -600,月底將研發(fā)支出結(jié)轉(zhuǎn)至管理費(fèi)用下,借:管理費(fèi)用 -600 貸:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 -600 ,這樣處理對(duì)嗎? 搞不清楚當(dāng)時(shí)做錯(cuò)那個(gè)月,將研發(fā)支出結(jié)轉(zhuǎn)至管理費(fèi)用下,需要紅沖嗎?
葉子
于2020-07-03 18:47 發(fā)布 ??4405次瀏覽
- 送心意
小林老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2020-07-03 18:49
您好,因?yàn)榭缒甓龋苑咒洠瑧?yīng)將借管理費(fèi)用-600更改為借以前年度損益調(diào)整-600,其他不變。同時(shí),借利潤(rùn)分配未分配-600貸以前年度損益調(diào)整-600。
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1、借:銀行存款 正數(shù)
借:研發(fā)支出——費(fèi)用化支出 負(fù)數(shù)
2、借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)
貸:研發(fā)支出——費(fèi)用化支出 負(fù)數(shù)
2020-07-17 09:26:53

您好,因?yàn)榭缒甓龋苑咒洠瑧?yīng)將借管理費(fèi)用-600更改為借以前年度損益調(diào)整-600,其他不變。同時(shí),借利潤(rùn)分配未分配-600貸以前年度損益調(diào)整-600。
2020-07-03 18:49:42

您好,可以這樣做的,二級(jí)科目沒(méi)有具體的要求的
2019-06-23 17:07:39

你好!是的。賬上這2個(gè)就是一致
2017-07-19 14:38:07

您好!建議先入研發(fā)支出。 因?yàn)檫@個(gè)科目就是這樣使用的。
2017-06-15 15:32:32
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