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A??小王子??
于2020-07-03 11:53 發布 ??2181次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2020-07-03 11:54
你好,收到成本發票,沒有過賬,掛“應付賬款”(掛應付賬款就是掛賬啊)你所指的掛賬是什么意思呢?收到成本發票是可以計入成本核算,抵扣利潤,抵扣企業所得稅的
A??小王子?? 追問
2020-07-03 11:58
就是我收到了這張材料發票分錄,借:應付賬款,貸主營業務成本嗎
鄒老師 解答
2020-07-03 12:06
你好,收到材料發票不應當直接計入主營業務成本的,應當通過原材料核算然后通過領用生產,完工銷售了才可以結轉到主營業務成本的
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老師收到成本發票,沒有過賬,掛“應付賬款”也是抵成本嗎
答: 你好,收到成本發票,沒有過賬,掛“應付賬款”(掛應付賬款就是掛賬啊) 你所指的掛賬是什么意思呢? 收到成本發票是可以計入成本核算,抵扣利潤,抵扣企業所得稅的
老師,請問下應付賬款要怎么處理,之前開成本發票需增的
答: 那你需要考慮走賬平賬處理。考慮多次現金支付處理。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
成本發票是后面回來的,跟打款對不上所以需要沖減預付賬款
答: 您好,是的,跟打款對不上,沖預付賬款即可。
您好老師我們公司21年暫估了成本票,22年收到的發票。22年把成本票調出來了現在問題是賬怎么做。應付賬款還掛著。
討論
老師,今年5月份稅局查出來了35萬的成本發票有問題,屬于需開的,已罰款了20萬。當時入賬借:成本35萬,貸:其它應付款35萬,現在貸方這35萬我該如何處理?
老師問一下,供應商交成本發票多余應付賬款,一直在賬上掛起的,怎么處理呢?
你好,已確認的成本,沒付款沒收到發票,怎么做賬?是這樣嗎?借:成本 貸:應付賬款-暫估
我有一張2020年成本發票需要充抵2019年成本,這筆分錄如何做,我現在先借方沖成本,稅金,貸方沖應付賬款,下一步如何做,謝謝
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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A??小王子?? 追問
2020-07-03 11:58
鄒老師 解答
2020-07-03 12:06