
年前說給開專票,我做過暫估入賬了,現在說不給開了,我要把以前計入的成本沖掉怎么做分錄
答: 年底發票暫時取得不了的時候先確認暫估 然后調整 借:成本費用 貸:應付賬款-暫估 沖減: 貸:以前年度損益調整 貸:應付賬款-暫估(紅字) 最后 以前年度損益調整 結轉至利潤分配-未分配利潤
老師,請問下,總部給出一份數據(有成本數,有稅額)讓我司入成本,沒有發票,只有合同,分錄我要做暫估入賬成本嗎?怎么做分錄?后續收到發票怎么沖會?
答: 你好。要做暫估入賬成本, 借:庫存商品 貸:應付賬款 借:主營業務成本 貸:庫存商品。 來了發票,再補記進項稅額。不含稅金額如果跟暫估的有差異,調整成本。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好,跨年暫估入賬的成本怎么做分錄
答: 你好,是發票到了嗎?一九年的暫估?


追問
2020-07-02 14:46
軼塵老師 解答
2020-07-02 14:50
追問
2020-07-02 14:52
軼塵老師 解答
2020-07-02 14:52
追問
2020-07-02 15:08
軼塵老師 解答
2020-07-02 15:09
追問
2020-07-02 15:11
軼塵老師 解答
2020-07-02 15:14
追問
2020-07-02 15:21
軼塵老師 解答
2020-07-02 15:22
追問
2020-07-02 15:29
軼塵老師 解答
2020-07-02 15:32
追問
2020-07-02 15:38
軼塵老師 解答
2020-07-02 16:52