老師,請問下,總部給出一份數(shù)據(jù)(有成本數(shù),有稅額)讓我司入成本,沒有發(fā)票,只有合同,分錄我要做暫估入賬成本嗎?怎么做分錄?后續(xù)收到發(fā)票怎么沖會?
小半半
于2020-03-27 15:13 發(fā)布 ??692次瀏覽
- 送心意
張樂老師
職稱: 注冊會計師,高級會計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師
2020-03-27 15:15
你好。要做暫估入賬成本, 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品。 來了發(fā)票,再補記進項稅額。不含稅金額如果跟暫估的有差異,調(diào)整成本。
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你好。要做暫估入賬成本, 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品。 來了發(fā)票,再補記進項稅額。不含稅金額如果跟暫估的有差異,調(diào)整成本。
2020-03-27 15:15:43

你好
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;庫存商品或原材料
根據(jù)發(fā)票入賬
借;庫存商品或原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
2018-04-12 10:02:17

你好,是發(fā)票到了嗎?一九年的暫估?
2020-01-11 11:33:18

你好
暫估入庫
借;庫存商品 貸;應(yīng)付賬款-暫估
結(jié)轉(zhuǎn)成本借;主營業(yè)務(wù)成本 貸;庫存商品
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;庫存商品
根據(jù)發(fā)票入賬
借;庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
2018-06-19 13:06:32

然后你可以借應(yīng)付賬款暫估,貸利潤分配未分配利潤,這就相當于把去年的那個憑證給沖掉了,然后這個發(fā)票的話,你再借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)付賬款。
2022-02-24 11:02:13
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