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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-07-01 17:19

你好,是購進還是銷售環(huán)節(jié)發(fā)生的海運費?

Lili 追問

2020-07-01 17:23

老師您好是銷售環(huán)節(jié)發(fā)生的,我收到對方發(fā)票,但不一定是當(dāng)天匯的海運費。

鄒老師 解答

2020-07-01 17:24

你好,借;銷售費用,貸;銀行存款等科目

Lili 追問

2020-07-01 17:27

我支付的美元?

鄒老師 解答

2020-07-01 17:30

你好,這個海運企業(yè)是國外的企業(yè)嗎 ?

Lili 追問

2020-07-02 10:29

老師您好,代理海運費是國內(nèi)不是國外。

鄒老師 解答

2020-07-02 10:30

你好,既然是國內(nèi)企業(yè),應(yīng)當(dāng)用人民幣支付才是的

Lili 追問

2020-07-02 10:39

海運費都是美元支付的,雖然對方也是國內(nèi)公司啊

鄒老師 解答

2020-07-02 10:40

你好,既然是國內(nèi)企業(yè),應(yīng)當(dāng)用人民幣支付才是的
對國外企業(yè)才是用外幣支付的

Lili 追問

2020-07-02 10:58

我也是醉了,國內(nèi)做國際運費的就一定付人民幣嗎?對方就要求付美元啊,老師您就跟我講一下分錄啊?不用糾結(jié)是美元還是人民幣啊?

鄒老師 解答

2020-07-02 11:04

你好,分錄是
借;銷售費用,貸;銀行存款

Lili 追問

2020-07-02 11:20

老師是你這個答案不正確啊

鄒老師 解答

2020-07-02 11:30

你好,銷售環(huán)節(jié)的海運費就是計入銷售費用科目核算啊,你認(rèn)為不正確的地方是哪里呢

Lili 追問

2020-07-02 13:24

老師我們付海運費對方開出的發(fā)票,發(fā)票有匯率,但我們不一定是當(dāng)天匯的。肯定要有匯況差異,美元賬戶差少了按當(dāng)天匯率計算。

鄒老師 解答

2020-07-02 14:00

你好
取得發(fā)票的時候,借;銷售費用,貸;應(yīng)付賬款
支付海運費款項,借;應(yīng)付賬款,貸;銀行存款,財務(wù)費用——匯兌損益(或借方)

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相關(guān)問題討論
你好,是購進還是銷售環(huán)節(jié)發(fā)生的海運費?
2020-07-01 17:19:13
你好,運費沒有支付前,就根據(jù)報關(guān)單把運費計入銷售收入了,現(xiàn)在海運費支付了,實際支付的和報關(guān)單上的運費是有差額的,這份會計憑證是調(diào)運費會計憑證。你可以根據(jù)收入的記賬憑證,實際運費支付記賬憑證一起看,就明白了。
2020-06-18 16:07:29
同學(xué)你好 具體是怎么調(diào)整?之前付的時候怎么做的
2020-09-11 13:23:56
同學(xué)你好 是購進還是出口的
2020-09-14 11:43:59
稅務(wù)規(guī)定按FOB價收入入賬,收匯時收到的運費款掛應(yīng)收賬款,支付時 借:應(yīng)收賬款 貸:銀行存款
2019-09-12 15:05:55
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精選問題
  • 出口退稅已經(jīng)提交了,可以撤回申請嗎

    同學(xué)你好,出口退稅申請在特定條件下可以撤回?。如果退稅申報尚未正式提交,可以在電子稅務(wù)局出口退稅申報界面直接點擊撤銷申報數(shù)據(jù),回到明細(xì)數(shù)據(jù)中修改相應(yīng)的數(shù)據(jù),再重新生成新的申報數(shù)據(jù)?。如果退稅申報數(shù)據(jù)已正式申報但尚未經(jīng)稅務(wù)機關(guān)核準(zhǔn),可以報送《企業(yè)撤回退(免)稅申報申請表》,主管稅務(wù)機關(guān)經(jīng)審核未發(fā)現(xiàn)存在不予退稅情形的,即可撤回該批次申報數(shù)據(jù)?。 對于外貿(mào)公司,如果退稅款已經(jīng)下放,需要進入退稅申報界面,找到外貿(mào)企業(yè)的申報調(diào)整功能,進行紅沖操作?。對于生產(chǎn)企業(yè),在退稅申報生成出口明細(xì)時,可以使用貨物沖減功能來撤回需要的報關(guān)單?。 此外,如果出口退(免)稅備案需要撤回,出口企業(yè)或其他單位應(yīng)先向主管稅務(wù)機關(guān)申請撤回出口退(免)稅備案,主管稅務(wù)機關(guān)應(yīng)按規(guī)定結(jié)清退(免)稅款后辦理?。

  • 老師,公司目前采購是本月的采購下個月才開票,本月

    您好,一般業(yè)務(wù)模塊是按照對方的發(fā)貨單和合同入賬,不存在差異。如果像你說的有差異就相應(yīng)的做調(diào)整:原數(shù)量及單價少的補上、原數(shù)量及單價多的入負(fù)數(shù)紅沖

  • 老師,您好!咨詢下,個人計算經(jīng)營所得C表,假如所得數(shù)據(jù)

    你好,合伙企業(yè)的經(jīng)營所得需先按合伙人分配比例拆分到個人,再匯總到C表計算整體應(yīng)納稅所得額。但每個合伙企業(yè)的虧損彌補需獨立處理,不能跨企業(yè)合并,每個合伙企業(yè)的五年可彌補虧損僅適用于該企業(yè)自身的后續(xù)年度盈利。例如: 合伙企業(yè)B的虧損只能用B未來5年的盈利彌補;合伙企業(yè)C的虧損只能用C未來5年的盈利彌補;兩者的虧損不能在匯總時交叉使用

  • 找郭老師,有問題要問?

    在的,具體的什么問題?

  • 老師你好!2022年收到留抵退稅:40000元,會計處理:借:銀

    同學(xué),你好 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進)? 35000 貸:銀行存款 35000

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