出口退稅已經(jīng)提交了,可以撤回申請嗎 問
同學(xué)你好,出口退稅申請在特定條件下可以撤回?。如果退稅申報尚未正式提交,可以在電子稅務(wù)局出口退稅申報界面直接點擊撤銷申報數(shù)據(jù),回到明細(xì)數(shù)據(jù)中修改相應(yīng)的數(shù)據(jù),再重新生成新的申報數(shù)據(jù)?。如果退稅申報數(shù)據(jù)已正式申報但尚未經(jīng)稅務(wù)機關(guān)核準(zhǔn),可以報送《企業(yè)撤回退(免)稅申報申請表》,主管稅務(wù)機關(guān)經(jīng)審核未發(fā)現(xiàn)存在不予退稅情形的,即可撤回該批次申報數(shù)據(jù)?。 對于外貿(mào)公司,如果退稅款已經(jīng)下放,需要進入退稅申報界面,找到外貿(mào)企業(yè)的申報調(diào)整功能,進行紅沖操作?。對于生產(chǎn)企業(yè),在退稅申報生成出口明細(xì)時,可以使用貨物沖減功能來撤回需要的報關(guān)單?。 此外,如果出口退(免)稅備案需要撤回,出口企業(yè)或其他單位應(yīng)先向主管稅務(wù)機關(guān)申請撤回出口退(免)稅備案,主管稅務(wù)機關(guān)應(yīng)按規(guī)定結(jié)清退(免)稅款后辦理?。 答
老師,公司目前采購是本月的采購下個月才開票,本月 問
您好,一般業(yè)務(wù)模塊是按照對方的發(fā)貨單和合同入賬,不存在差異。如果像你說的有差異就相應(yīng)的做調(diào)整:原數(shù)量及單價少的補上、原數(shù)量及單價多的入負(fù)數(shù)紅沖 答
老師,您好!咨詢下,個人計算經(jīng)營所得C表,假如所得數(shù)據(jù) 問
你好,合伙企業(yè)的經(jīng)營所得需先按合伙人分配比例拆分到個人,再匯總到C表計算整體應(yīng)納稅所得額。但每個合伙企業(yè)的虧損彌補需獨立處理,不能跨企業(yè)合并,每個合伙企業(yè)的五年可彌補虧損僅適用于該企業(yè)自身的后續(xù)年度盈利。例如: 合伙企業(yè)B的虧損只能用B未來5年的盈利彌補;合伙企業(yè)C的虧損只能用C未來5年的盈利彌補;兩者的虧損不能在匯總時交叉使用 答
找郭老師,有問題要問? 問
在的,具體的什么問題? 答
老師你好!2022年收到留抵退稅:40000元,會計處理:借:銀 問
同學(xué),你好 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進)? 35000 貸:銀行存款 35000 答

老師請問海運費調(diào)整如何寫分錄?
答: 你好,是購進還是銷售環(huán)節(jié)發(fā)生的海運費?
老師您好,海運費如何調(diào)整,下邊海費調(diào)整分錄沒看明白?
答: 你好,運費沒有支付前,就根據(jù)報關(guān)單把運費計入銷售收入了,現(xiàn)在海運費支付了,實際支付的和報關(guān)單上的運費是有差額的,這份會計憑證是調(diào)運費會計憑證。你可以根據(jù)收入的記賬憑證,實際運費支付記賬憑證一起看,就明白了。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好,海運費調(diào)整如何做分錄?報關(guān)單 里的運費跟實際支付的差異怎么調(diào)整?分錄怎么寫?
答: 同學(xué)你好 是購進還是出口的


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2020-07-01 17:23
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2020-07-01 17:24
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2020-07-01 17:27
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2020-07-01 17:30
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2020-07-02 10:29
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2020-07-02 14:00