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老師,我們公司是服務業,適用10%加計抵減政策,但是我們進項發票比較多,可能每個月都有100多的留抵稅額。請問這個加計扣除還要在賬上體現嗎?如果體現分錄應該如何做
老師,你好,我這個月進項發票很多,并且大于銷項,上個月又有很多留抵稅額,所以呢,我可以把這個月的發票全部認證了,也可以只選一部分認證,這個是沒有影響的對吧?
老師,我這個月有好多的進項發票,因為銷項太少了,那我這么多的進項這個月怎么處理是最好的呢?做留抵稅額還是做待抵扣進項稅呢?
一直沒有銷項,收到的進項發票可以提前認證嗎?自動成為上期留抵稅額嗎?有沒有時間限制?進項稅額申報表有沒有需要注意填列的?

