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暖心&
于2020-06-22 11:33 發布 ??688次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2020-06-22 11:33
你好 你要把具體問題發出來。 才好有老師教你
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我們領導讓我做調整,老師您就直接教我做下調整可以嗎?汪老師
答: 你好 你要把具體問題發出來。 才好有老師教你
明年稅務有什么重大調整嗎?領導來問了三次了,都不知道啊
答: 你好,小微企業有新的政策要發布,其次就是個稅了
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
外賬銀行帳和出納對不上,領導讓和出納一致,我該如何調整
答: 首先要查出來哪里不一致,在進行調整,資金的進出總要有記錄的,如果有未達賬項的可以做余額調節表。
單位有給繳納五險一金(2000+),只不過醫院給我們說的工資9千是包括了單位繳納的五險一金部分的,即是其實工資基數應該是9千減去單位繳納部分,但是醫院把他們給我們交的部分也當做我們工資基數了,現在領導們和我們商量能不能將工資基數調整為7000(9千減去單位繳納部分),這樣交的五險一金就能少交些。單位也能少出些。
討論
老師,我們往來賬很混亂。就是把20年往來部分余額結轉了一部分到21年新建的往來客戶。21年就用新建的二級往來了。導致20年及之前沒有被結轉到21年的部分,一直在賬上,21年也沒有再用。領導非要調整,現在這部分如何調整呢
老師,我們往來賬很混亂。領導非要調整。前期有很大很多不符的金額。我不知道怎么調整,您這邊有什么好的建議嗎
老師,我是出納,和會計,現在還沒轉正,工資也沒有,領導說先讓我們借工資,完了定了后在調整,這樣可以嗎、違反法規嗎
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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