
如果應(yīng)交增值稅科目存在銷(xiāo)項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,減免稅款。結(jié)轉(zhuǎn)是不是如下:借:銷(xiāo)項(xiàng)稅額 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸:進(jìn)項(xiàng)稅額 減免稅款 轉(zhuǎn)出未交增值稅借:轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:未交增值稅
答: 您好,您的分錄是正確的
請(qǐng)問(wèn)收發(fā)計(jì)量差錯(cuò)屬于人為原因嗎?存貨盤(pán)虧時(shí)需要進(jìn)行增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
答: 你好,收發(fā)計(jì)量差錯(cuò)屬于人為原因。 管理不善導(dǎo)致的?存貨盤(pán)虧時(shí),需要進(jìn)行增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理的。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
采購(gòu)入庫(kù)是借商品1000,增值稅進(jìn)項(xiàng)160,貸:應(yīng)付1160。發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證勾選,下期我開(kāi)了紅字信息表,做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我賬面上怎么做賬,是借應(yīng)付1160,貸:增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出160,貸商品1000,能夠標(biāo)清金額,
答: 借庫(kù)存商品-1000 貸應(yīng)付賬款-1160 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出160


鄒老師 解答
2016-06-19 17:00
鄒老師 解答
2016-06-19 17:21