
如果應(yīng)交增值稅科目存在銷項稅額,進(jìn)項稅額,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,減免稅款。結(jié)轉(zhuǎn)是不是如下:借:銷項稅額 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出貸:進(jìn)項稅額 減免稅款 轉(zhuǎn)出未交增值稅借:轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:未交增值稅
答: 您好,您的分錄是正確的
請問收發(fā)計量差錯屬于人為原因嗎?存貨盤虧時需要進(jìn)行增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
答: 你好,收發(fā)計量差錯屬于人為原因。 管理不善導(dǎo)致的?存貨盤虧時,需要進(jìn)行增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出處理的。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
采購入庫是借商品1000,增值稅進(jìn)項160,貸:應(yīng)付1160。發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證勾選,下期我開了紅字信息表,做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,我賬面上怎么做賬,是借應(yīng)付1160,貸:增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出160,貸商品1000,能夠標(biāo)清金額,
答: 借庫存商品-1000 貸應(yīng)付賬款-1160 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出160


372402702 追問
2018-12-05 17:30
郭老師 解答
2018-12-05 17:32