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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2016-06-16 17:24

稅務局怎么核定的呀,,為什么那么低呢

縹緲的含羞草 追問

2016-06-16 18:02

既然要調增,,,年報要改哪些表呢,,,去年的報表需要改嗎

縹緲的含羞草 追問

2016-06-16 18:44

是去年的吆,,我看網上只要收入不超過1500萬,,業務招待費就不能超過收入的5%,,,稅法是不是這樣規定的呢

宋生老師 解答

2016-06-16 17:22

您好!就是您的費用應該降低,利潤應該調增4226-435.19元

宋生老師 解答

2016-06-16 18:29

您好!這個看您這個招待費發生在哪年了。如果是今年就不用調去年。

宋生老師 解答

2016-06-16 20:38

您好!沒有的。不管多少,都是按實際發生額的60%和收入的千分之五哪個小選哪個。

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相關問題討論
您好!這個是稅法規定的,不是稅務局給您核定的。
2016-06-16 18:07:10
您好!就是您的費用應該降低,利潤應該調增4226-435.19元
2016-06-16 17:22:44
你好,如果是因為業務招待發生的餐費,那餐費是可以計入業務招待費核算的
2020-04-14 22:23:58
你好,轉讓股權收入計入投資收益,不是計算招待費收入的基數。招待費扣除基數是主營業務收入+其他業務收入+視同銷售收入
2020-07-18 10:40:04
您好,學員,《企業所得稅法實施條例》第四十三條:企業發生的與生產經營活動有關的業務招待費支出,按照發生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業)收入的5‰。 您企業的扣除限額為140575.19*5‰=702.88,然后741*60%=444.6,那么扣除限額選兩者當中的孰低金額為444.6,所以調增金額=741-444.6=296.4.
2019-05-06 16:26:15
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