
已經(jīng)認證,先按照正常的做進項分錄借:庫存商品應交稅費-應交增值稅(進項稅額)貸:銀行存款紅沖 做進項轉出是否直接這樣借:庫存商品貸: 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 和應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)不用再做分錄嗎?
答: 你好,到底是購進紅沖,還是進項稅額轉出,這兩個分錄是不同的
六月有進項失控,我做的是:借:庫存商品 應交稅費~應交增值稅~進項稅 貸:應付賬款借:庫存商品貸:應交稅費~應交增值稅~進項稅額轉出借:應交稅費~應交增值稅~進項稅額轉出貸:應交稅費~應交增值稅~轉出未交增值稅借:應交稅費~應交增值稅~轉出未交增值稅貸:應交稅費~未交增值稅可是我不知道這筆進項失控業(yè)務 庫存商品(購入金額部分+進項稅額轉出部分)該怎么結轉?麻煩你幫我解答,謝謝!
答: 你好,把對應的稅額部分結轉,然后補交稅款就是了
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,可以請教你個問題嗎?我有一筆業(yè)務不知道做的對不對:商業(yè)企業(yè)購入庫存商品:借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)貸:銀行存款當月已抵扣進項稅額后來商品有問題退回:借:銀行存款貸:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)貸:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅借:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅貸:銀行存款這樣做對嗎?
答: 你好這個是可以的,可以,可以


林木木 追問
2020-06-13 14:30
林木木 追問
2020-06-13 14:30
冉老師 解答
2020-06-13 14:31
林木木 追問
2020-06-13 14:32
冉老師 解答
2020-06-13 16:53
林木木 追問
2020-06-13 17:11
冉老師 解答
2020-06-13 17:12