
招待費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后,《增值稅納稅申報(bào)表》如何填報(bào)???
答: 你好,申報(bào)表里主表有個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出欄可以填的。
有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出時(shí),增值稅納稅申報(bào)表如何填寫
答: 附表2中有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,你直接進(jìn)去選擇看你們是哪種就可以
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
存在不得免抵稅額合計(jì)與增值稅納稅表差,增值稅5323.1填了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,要改增值稅納稅表還是免抵申報(bào),要怎樣申報(bào)?
答: 你好這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)回復(fù)你。
申報(bào)出口免稅,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額在增值稅納稅申報(bào)表附列資料二哪個(gè)項(xiàng)目里填寫??
#增值稅銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=0,在進(jìn)行納稅申報(bào)時(shí),城建稅等附加稅的申報(bào)表怎么填寫申報(bào)?#
增值稅納稅申報(bào)表上的“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”是什么情況下填這一項(xiàng)?

