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于2018-09-12 09:33 發布 ??5795次瀏覽
張艷老師
職稱: 注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師
2018-09-12 09:35
一是、發生了增值稅暫行條例上的“不得抵扣進項稅額的情形” 二是,出現了開票單位發票失聯的情況,稅局要求做進項稅額轉出的情形
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招待費進項稅額轉出后,《增值稅納稅申報表》如何填報???
答: 你好,申報表里主表有個進項轉出欄可以填的。
有進項稅額轉出時,增值稅納稅申報表如何填寫
答: 附表2中有進項稅額轉出,你直接進去選擇看你們是哪種就可以
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
存在不得免抵稅額合計與增值稅納稅表差,增值稅5323.1填了進項稅額轉出了,要改增值稅納稅表還是免抵申報,要怎樣申報?
答: 你好這個問題已經回復你。
申報出口免稅,進項稅額轉出的金額在增值稅納稅申報表附列資料二哪個項目里填寫??
討論
做進項稅額轉出在增值稅納稅申報表填寫時,怎么填寫?
招待費進項稅額轉出在《增值稅納稅申報表》哪一欄填列?
#增值稅銷項稅額-進項稅額=0,在進行納稅申報時,城建稅等附加稅的申報表怎么填寫申報?#
增值稅納稅申報表上的“進項稅額轉出”是什么情況下填這一項?
張艷老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師
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