公司籌建期,是不是所有費用都計入長期待攤費用,然 問
同學(xué)你好,請稍等,老師正在解答 答
在資產(chǎn)負債表填列中,應(yīng)付職工薪酬是根據(jù)明細科目 問
直接根據(jù)應(yīng)付職工薪酬一級科目填報就行 答
老師 貿(mào)易公司 一進一出的發(fā)票開票內(nèi)容必須完全 問
是的,內(nèi)容需要一致的哈 答
老師,你好,工程行業(yè)需要預(yù)繳稅款么 問
您好, 是的,以下情況要預(yù)繳的 增值稅:跨縣(市、區(qū))提供建筑服務(wù),一般計稅按 2%預(yù)征率、簡易計稅按 3% 征收率;取得預(yù)收款,一般計稅項目預(yù)征率 2% ,簡易計稅項目 3% ,按規(guī)定在建筑服務(wù)地或機構(gòu)所在地預(yù)繳。 企業(yè)所得稅:建筑企業(yè)總機構(gòu)直接管理的跨地區(qū)項目部,按項目實際經(jīng)營收入的 0.2% 向項目所在地預(yù)分預(yù)繳。 附加稅費:在建筑服務(wù)發(fā)生地預(yù)繳增值稅時,以預(yù)繳稅額為依據(jù),按當?shù)囟惵示偷乩U納城建稅和教育費附加 。小規(guī)模納稅人特定銷售額標準內(nèi)等情況可減免預(yù)繳 答
老師,2025年政府收支分類中取消了咨詢費,那是不是 問
是的,最好不要用對應(yīng)明細科目了 答

老師,收到以前年度的工程質(zhì)保金,但是這筆錢在之前做賬的時候直接做成銀行存款的,現(xiàn)在預(yù)收賬款多出兩萬元,怎么調(diào)整賬
答: 你好,之前分60多了,借銀行存款貸預(yù)收賬款,其實是沒有收到是嗎。
老師好!我單位是體檢醫(yī)院,做涉及到開票后人員還未來體檢的情況,所以開票后收到款項的做賬方式都是到預(yù)收賬款中中轉(zhuǎn)一下,開票后收到回款做賬是 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款有一筆業(yè)務(wù)2019年末開的發(fā)票,未回款,借:應(yīng)收賬款 貸:預(yù)收賬款;2020年1月對方單位要求退票重開,我是直接做沖減就可以么?借:應(yīng)收賬款(紅字) 貸:預(yù)收賬款(紅字);還是需要沖減以前年度損益?謝謝老師
答: 你好,同學(xué)。 你是沖以前年度損益調(diào)整,你是沖減收入。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
你好老師,這個月我們公司想封存科目:預(yù)收賬款-預(yù)收用氣押金,達到這個科目不再有余額,這就需要將這個科目下的余額轉(zhuǎn)出來,而這個科目目前牽扯的兩筆賬,一筆是14年收的預(yù)收氣款押金,一筆是15年收到的預(yù)收氣款押金,這個月在調(diào)整的時候還牽扯以前年度損益調(diào)整啥的嗎?之前做的賬是借:銀行存款貸:預(yù)收賬款-預(yù)收用氣押金,具體應(yīng)該怎么調(diào)整,調(diào)整到什么科目?分錄怎么做比較好?麻煩老師給做個分錄參考一下,非常感謝!
答: 借;預(yù)收賬款——預(yù)收用氣押金 貸;其他應(yīng)付款——預(yù)收用氣押金或營業(yè)外收入


?′?`?小麗 追問
2020-06-12 15:56
郭老師 解答
2020-06-12 16:03
?′?`?小麗 追問
2020-06-12 16:04
郭老師 解答
2020-06-12 16:09
?′?`?小麗 追問
2020-06-12 16:13
?′?`?小麗 追問
2020-06-12 16:14
郭老師 解答
2020-06-12 16:14