
以前年度只記應(yīng)付賬款和銀行存款兩個科目,今年開始重新記用應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款和銀行存款,怎么和以前年度對應(yīng)?
答: 接著做就是了,如果應(yīng)付賬款明細里面有負數(shù)的就調(diào)到應(yīng)收賬款里面
請問當期收到以前年度出口的應(yīng)收賬款,收到時借銀行存款外幣(匯率用當時收到的那個月第1個日的牌價),貸應(yīng)收賬款是用當時出口時的匯率還是用現(xiàn)在收到款式的匯率啊
答: 您好 用現(xiàn)在收到款時的匯率
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好,以前年度的一筆分錄借: 銀行存款,貸:應(yīng)收賬款,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)應(yīng)收賬款的明細公司名稱掛錯了,跨年度的話需要怎么調(diào)整呢
答: 你好,這樣做調(diào)整分錄 借;應(yīng)收賬款——之前掛錯的明細,貸;應(yīng)收賬款——應(yīng)當計入的正確明細公司名稱

