
老師,公司之前只有老板一人時,是當月計提工資當月發放,現在又招了幾個人,工資要當月計提下月發放,銜接的那個月,老板的工資賬務處理應該怎么做
答: 這個的話 不管什么時候發放 都要計提應付職工薪酬的呀 什么時候發誰的工資 誰的應付職工薪酬-XX 就減少了呀
本月計提工資 下月實際發放時有修改 應該如何賬務處理
答: 你這個多計提就沖掉,借管理費用 負數 貸應付職工薪酬 工資 負數
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師好,請問計提工資發放工資及社保的賬務處理是?謝謝
答: 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3 次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款或現金 4 上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現金


小陶子 追問
2020-06-12 14:34
maize老師 解答
2020-06-12 14:39