- 送心意
辜老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2018-12-18 10:25
1.計提工資
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——工資
2 計提社保(企業部分)
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——社保
3 次月發放工資時
借:應付職工薪酬——工資
貸:其他應收款——社保(個人部分)
應交稅費——應交個人所得稅
庫存現金/銀行存款或現金
4 上交杜保
借:應付職工薪酬——社保(企業部分)
其他應收款——社保(個人部分)
貸:銀行存款或現金
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1.計提工資
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——工資
2 計提社保(企業部分)
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——社保
3 次月發放工資時
借:應付職工薪酬——工資
貸:其他應收款——社保(個人部分)
應交稅費——應交個人所得稅
庫存現金/銀行存款或現金
4 上交杜保
借:應付職工薪酬——社保(企業部分)
其他應收款——社保(個人部分)
貸:銀行存款或現金
2018-12-18 10:25:44

借;管理費用等科目 貸;應付職工薪酬
借;應付職工薪酬 貸;銀行存款 應交稅費——個人所得稅
2017-02-07 10:56:05

同學你好,
如果發放工資的金額比計提工資的金額多或少,怎么賬務處理
如果發放的比計提的少,需要按少計提的數做補提的分錄
如果發放的比計提的多,需要按多計提的數做計提分錄的負數分錄
2021-07-17 10:58:36

你好,是什么原因導致二者數據不一致?
2019-06-09 17:00:15

同時計提扣除
2017-01-25 13:11:37
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靜靜地、聼 追問
2018-12-18 10:28
辜老師 解答
2018-12-18 10:30
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2018-12-18 10:30
辜老師 解答
2018-12-18 10:31