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小凌999
于2020-06-11 10:40 發布 ??2891次瀏覽
佟老師
職稱: 稅務師,中級會計師
2020-06-11 10:40
借固定資產貸銀行存款應付賬款
小凌999 追問
2020-06-11 10:44
尾款入應付賬款還是其他應付款比較好?
佟老師 解答
2020-06-11 11:06
計入應付賬款科目做核算
2020-06-11 11:08
發票未開,我想以不含稅價暫估入賬,那應付賬款的借方余額是不是就是未付的尾款減去進項稅額
2020-06-11 11:09
因為我原來付設備預付款是掛在預付賬款的,現在設備已到貨,雖然尾款未付,但是需要計提折舊,是要從預付賬款轉到應付賬款嗎?
你進項稅額可以找一個過渡科目,其他應收款
2020-06-11 11:17
因為我原來付設備預付款是掛在預付賬款的,現在設備已到貨,發票未開,雖然尾款未付,但是需要計提折舊,是要從預付賬款轉到應付賬款嗎?會計分錄要怎么做才比較正規,比較好對賬?
2020-06-11 11:24
是的,預付賬款要轉到固定資產,不是轉到應付賬款借固定資產貸預付賬款應付賬款
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購入固定資產,尾款未付,發票未開,可以暫估入賬?怎么樣做會計分錄?
答: 借固定資產 貸銀行存款 應付賬款
固定資產已經開始正常使用,沒有收到發票,暫估入賬的會計分錄怎么寫?
答: 借:固定資產 貸:暫估應付賬款
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
固定資產暫估入賬怎么做分錄?
答: 您好,借:固定資產,貸:應付賬款暫估款。
固定資產暫估入賬怎么做分錄
討論
固定資產暫固入賬的會計分錄,
請問老師,固定資產暫估入賬怎樣做分錄,后續發票來了又怎么處理嘞?
請問固定資產暫估入賬的會計分錄怎么寫,請把明細科目也寫上,還有相關折舊及后續的分錄也寫上,謝謝
想問一下去年11月份購買固定資產合同價100萬,已使用,但發票一直沒到,是否暫估入賬?如果是,怎么做分錄,?怎么計提?如果今年6月份發票來了是120萬,又怎么做分錄和計提分錄?
佟老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務師,中級會計師
★ 4.98 解題: 36803 個
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小凌999 追問
2020-06-11 10:44
佟老師 解答
2020-06-11 11:06
小凌999 追問
2020-06-11 11:08
小凌999 追問
2020-06-11 11:09
佟老師 解答
2020-06-11 11:09
小凌999 追問
2020-06-11 11:17
佟老師 解答
2020-06-11 11:24