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于2018-12-24 09:19 發布 ??1154次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2018-12-24 09:20
先按你們合同做借固定資產就可以后續發票回來有差額就沖回按發票重新入賬就可以。
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固定資產暫估入賬怎么做分錄
答: 先按你們合同做借固定資產就可以后續發票回來有差額就沖回按發票重新入賬就可以。
固定資產暫估入賬怎么做分錄?
答: 您好,借:固定資產,貸:應付賬款暫估款。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
請問老師,固定資產暫估入賬怎樣做分錄,后續發票來了又怎么處理嘞?
答: 先付了錢沒收到發票嗎?直接掛往來就可以了,不用暫估固定資產
機械暫估入賬的會計分錄 借:固定資產 --暫估入賬 貸:應付賬款---暫估入賬 機械租入的暫估入賬 借:管理費用--暫估入賬 貨 :應付賬款---暫估入賬 這樣做對嗎?
討論
假如固定資產決算價值100萬,暫估入賬價值120萬,怎么做會計分錄
17年購入固定資產票沒有到暫估入賬了,現在票來了,之前暫估入賬的金額比發票的金額小,就是少入了怎么做賬需要把之前的分錄紅沖重新做么
固定資產暫估入賬,分錄怎樣做,后期收到發票分錄怎樣做。差額怎樣調整
請問這種固定資產暫估入賬的調整分錄應該怎么做呢?
maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
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