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于2020-06-11 09:03 發(fā)布 ??1291次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2020-06-11 09:05
你這個不是開紅字再開藍字嗎,咋會交稅,不會,這個相互抵減啊,你開藍字金額大于紅字?
。 追問
2020-06-11 09:08
藍字你說的是正確這張發(fā)票嗎?
maize老師 解答
2020-06-11 09:17
,到了20年紅沖發(fā)票,重新開了一模一樣的稅率和金額, 你這個不是開紅字嗎,這個藍字重新開這個不是和紅字發(fā)票金額一樣?
2020-06-11 09:22
老師這下才明白,原來錯誤的發(fā)票沒有紅沖,就開發(fā)票,那到下個月這筆紅沖的會不會自動退稅?
2020-06-11 09:31
那這個開紅字之后這個是抵減開紅字那個月藍字發(fā)票,沒有開藍字,可以去稅局申請退稅或者是抵減后面需要交稅,這個一般是抵減后面開藍字
2020-06-11 09:38
下月紅沖應該不會抵減上月的稅款,只會抵減當月的稅款是吧?老師
2020-06-11 09:47
是的,是的,是的,是的
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增值稅普通發(fā)票跨年沖紅,增值稅申報表怎么填
答: 就是將負數(shù)銷售額抵減正數(shù)銷售額后的金額填寫進附表一對應項目欄次中。
開了增值稅紅沖普通發(fā)票后,增值稅申報表怎么填呢?
答: 沖減你本期的銷售額之后再申報。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
紅沖發(fā)票怎么申報增值稅
答: 按正負相加的銷售額申報
老師,增值稅發(fā)票本月開了紅字,增值稅應納稅額是負數(shù),增值稅申報表可以負數(shù)申報嗎?還是0申報?
討論
上個月供應商開給我稅票開錯了,這個月供應商給我開了紅沖發(fā)票和正確的發(fā)票,我在增值稅申報表應該怎么填
老師:2月份銷售設備一臺,專票2月份就開給客戶了,他們也認證勾選了,今天剛接到通知說,這臺設備客戶要退貨,可我2月份的稅已經報了?? 請問發(fā)票紅沖之后,報3月份的稅時增值稅申報表怎么填?
沖紅的發(fā)票,怎么申報增值稅
你好老師,請問下,19年12月份公司開了一張發(fā)票,到了20年紅沖發(fā)票,重新開了一模一樣的稅率和金額,申報增值稅申報表的時候發(fā)現(xiàn)這個月需要繳納這筆稅,增值稅申報表應該怎么填寫不繳納這筆?
maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
★ 5.00 解題: 181321 個
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。 追問
2020-06-11 09:08
maize老師 解答
2020-06-11 09:17
。 追問
2020-06-11 09:22
maize老師 解答
2020-06-11 09:31
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2020-06-11 09:38
maize老師 解答
2020-06-11 09:47