老師您好 公司其他應(yīng)付款下掛賬1100萬 是暫估成 問
可以的,當(dāng)年的賬就可以那樣沖 答
個(gè)稅的手續(xù)費(fèi)到底是放其他業(yè)務(wù)收入還是營業(yè)外收 問
若要繳增值稅,入其他業(yè)務(wù)收入 答
老師 您好 22年的費(fèi)用不夠 稅局查賬讓補(bǔ)稅 現(xiàn)在 問
你好不可以的,一看就不行的 答
老師,平時(shí)有交易往來的客戶,如果不是我們工廠的貨, 問
你好,本身這個(gè)不是你們的業(yè)務(wù),你們開了發(fā)票就屬于虛開發(fā)票。這個(gè)操作本身就是違法的。 答
老師,公司為小規(guī)模,2024年A公司與B公司簽了軟件著 問
那個(gè)應(yīng)該計(jì)入無形資產(chǎn)科目 答

4月用銀行存款支出管理費(fèi)用15000,5月份退回,做借 銀存15000,貸 管理費(fèi)用15000,兩月匯總結(jié)賬,第一次匯總時(shí)必須管理費(fèi)用貸方有15000,總發(fā)生額才相等,我是哪里做錯(cuò)了嗎,管理費(fèi)用貸方應(yīng)該是沒有發(fā)生額的?
答: 您好,退回沖管理費(fèi)用,可以借:管理費(fèi)用(負(fù)數(shù)),借:銀行存款。這樣直接沖了之前的借方發(fā)生額,貸方?jīng)]有發(fā)生額。
退回的銀行賬戶管理費(fèi),是做借:銀行存款 貸:管理費(fèi)用,還是借:銀行存款 借:紅字管理費(fèi)用,用友t3
答: 同學(xué),你好,按第二種方式
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款體現(xiàn)的是費(fèi)用的增加和資產(chǎn)的減少,費(fèi)用增加,資產(chǎn)減少。屬于9種經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)對(duì)等式兩邊影響的哪一種類型?
答: 學(xué)員你好,屬于一項(xiàng)資產(chǎn)減少、一項(xiàng)所有者權(quán)益等額減少的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)

