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洋蔥
于2020-02-19 16:35 發布 ??825次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2020-02-19 16:36
借其他應付款 貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整,貸利潤分配未分配 借銀行 貸其他應付款
洋蔥 追問
2020-02-19 16:43
我只做的是借:管理費用 貸:銀行存款 現在相當于要沖銷這筆,因為不合規所以不做這筆,也是像老師說的這樣沖嗎?
maize老師 解答
2020-02-19 16:49
這個跨年管理費用需要換成以前年度損益調整了
2020-02-19 16:50
嗯,我知道,但不理解老師說的其它應付款
2020-02-19 16:56
這個 以前年度損益調整,不能直接對現金和銀行,這個我通過下往來
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銀行存款10000預付本月在內的5個月管理部門用房租。為什么其中還包括管理費用2000元呢
答: 您好,因為分一個月的話,每個月攤銷進入管理費用是2000的意思
借:管理費用 貸:銀行存款體現的是費用的增加和資產的減少,費用增加,資產減少。屬于9種經濟業務對等式兩邊影響的哪一種類型?
答: 學員你好,屬于一項資產減少、一項所有者權益等額減少的經濟業務
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
如果當月收到票,但是不抵減,就只是借,管理費用貸,銀行存款,多嗎?本月沒有銷項,
答: 您好 請問收到什么發票
老師,我上次問了一個這個問題,然后現在想起來,當時只做了借管理費用1000,貸銀行存款1000,然后現在改過來的時候好像沒有做減管理費用,只是加了稅耶。
討論
每月30號發放當月的工資,還需要計提嗎,還是直接借管理費用,貸銀行存款就行
#提問#你好老師,去年有個管理費用我多做了2000元,銀行存款也多做了2000,現在怎么調整?
19年9月付管理費用3600元,會計多記240元,請問在12月份調賬行嗎?怎么更正,借,管理費用一240,貸,銀行存款一240,?
老師,以前記在管理費用,后來退回錢了,借銀行存款 貸管理費用,可以嗎?這樣結轉損益管理費用是負數,對嗎?
maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
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洋蔥 追問
2020-02-19 16:43
maize老師 解答
2020-02-19 16:49
洋蔥 追問
2020-02-19 16:50
maize老師 解答
2020-02-19 16:56