- 送心意
劉之寒老師
職稱: 稅務師
2020-06-10 09:17
5月11日銀行一筆付款,做一筆分錄。
借:無形資產 56600
借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 7334
貸:銀行存款 63934
相關問題討論

你好,這個是收到退款做的沖銷分錄。正常銷售商品確認收入,結轉成本,分錄如下
借:銀行存款
貸:主營業務收入
應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
借:主營業務成本
貸:庫存商品
商品退回,做反向分錄
2022-01-22 18:35:15

您好!
可以分兩步來理解,第一步是甲公司出售無形資產,第二步是用出售無形資產取得的收入購買股權。
2021-11-08 23:06:50

借:在建工程100000
應交稅費-應交增值稅(進項稅額)17000
貸:應付票據-銀行匯票100000
銀行存款17000
2021-11-08 20:43:55

借,固定資產清理17500
累計折舊180000
固定資產減值準備2500
貸固定資產200000
借,固定資產清理4000
貸,銀行存款4000
借,原材料5000
貸,固定資產清理5000÷1.13
應交稅費,增值稅5000÷1.13×0.13
借,營業外支出
貸,固定資產清理17500+4000-5000÷1.13
2021-11-07 14:24:28

你好,C 選項的分錄是
借:銀行存款
貸:實收資本或股本
資本公積(資本公積按總的發行價款—面值—發行費用)
2021-05-10 21:51:28
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2020-06-10 09:24
劉之寒老師 解答
2020-06-10 10:03