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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2021-11-07 14:24

借,固定資產清理17500
累計折舊180000
固定資產減值準備2500
貸固定資產200000

借,固定資產清理4000
貸,銀行存款4000
借,原材料5000
貸,固定資產清理5000÷1.13
應交稅費,增值稅5000÷1.13×0.13

借,營業外支出
貸,固定資產清理17500+4000-5000÷1.13

11班劉延碩 追問

2021-11-07 14:26

老師原材料說的就是殘料嗎

陳詩晗老師 解答

2021-11-07 14:26

對的,這里就是這個的,同學

11班劉延碩 追問

2021-11-07 14:31

為什么不是借銀行存款呢

11班劉延碩 追問

2021-11-07 14:35

老師增值稅那快我不是很懂

11班劉延碩 追問

2021-11-07 14:35

增值稅不應該是5000+5000*13%嗎

陳詩晗老師 解答

2021-11-07 14:41

共收到是5000,那么你收到的是價稅合計。因為你收到的是殘材呀,也不是收到的錢。

11班劉延碩 追問

2021-11-07 14:44

這個殘料收入不是不含稅的嗎

陳詩晗老師 解答

2021-11-07 14:44

你這里說的是整個收到的是價值5000,那么它是指含稅金額。

11班劉延碩 追問

2021-11-07 14:45

如果殘料收入存入銀行的話那就是借銀行存款對嗎

陳詩晗老師 解答

2021-11-07 14:56

對的,就是你收到的是什么,借方科目就是什么。

11班劉延碩 追問

2021-11-07 15:03

老師我不太懂你的公式

陳詩晗老師 解答

2021-11-07 15:03

我沒有給你公式,你是覺得哪里不懂?

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你好 借:應收票據20000 貸:主營業務收入 15000 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)1950 其他應付款 3050 借:銷售費用2450 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)220.5 貸:銀行存款2670.5
2021-12-09 10:47:14
同學,你好 1.借應收賬款1130000 貸主營業務收入1000000 貸應交稅費-應交增值稅130000 2.借銀行存款1110000 借財務費用1000000*2%=20000 貸應收賬款1130000 3.借主營業務成本400000 貸庫存商品400000
2021-09-05 21:48:48
您好,分錄如下 借:原材料5000 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)450 貸:銀行存款5450
2020-07-06 10:35:58
你好,上面的物資是多少金額 借,原材料 貸,在途物資
2020-07-01 14:57:38
你好 借,固定資產 7500 借,應交稅費——應增進975 貸,銀行存款8475
2020-06-10 09:59:34
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