APP下載
惜緣小歐
于2020-06-09 14:45 發布 ??821次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2020-06-09 14:49
沒有差額,你之前做收入,那這個開藍字不需要重新做分錄直接貼后面就可以,也可以做借應收 負數 貸主營業務收入 負數 應交增值稅 負數,之后按發票做借應收 貸主營業務收入 應交增值稅,相抵,不影響利潤
微信里點“發現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
本月紅沖19年11月收入分錄怎么做?
答: 同學好,借主營業務收入,貸收賬款,貸應交稅費-應交增值稅進項稅額轉出,
紅沖19年的收入,分錄這樣做對嗎
答: 你好,第二個分錄是錯誤的 既然第一個分錄沖銷收入是主營業務收入科目,那結轉應當是到本年利潤科目,而不是利潤分配——未分配利潤科目的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師怎樣紅沖收入,分錄怎樣做謝謝
答: 你好 借;主營業務收入 , 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額), 貸;應收賬款等科目 借;庫存商品 ,貸;主營業務成本
老師您好,請問之前月份做無票收入,這個月開票之后要紅沖之前的分錄在重新做一遍分錄嗎?
討論
紅沖收入這樣做分錄對嗎
3月做了未開票收入,4月要做紅沖, 然后再做一筆開票的分錄, 請問下各個步驟的含義?
收入紅沖,怎樣寫分錄
培訓機構,確認了收入,又產生了退費。怎么做分錄?是紅沖再做藍字嗎?
maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
★ 5.00 解題: 181321 個
應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)